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您好老师,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)的科目房地产公司什么时候怎么处理

2022-10-16 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-16 10:46

你好,学员,这个实际缴纳的时候

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快账用户4620 追问 2022-10-16 10:49

您好老师,9月份实际缴纳了增值税641520元,这个怎么处理

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齐红老师 解答 2022-10-16 10:54

您好老师,9月份实际缴纳了增值税641520元,这个怎么处理 借应交税费未交增值税 贷银行存款

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快账用户4620 追问 2022-10-16 11:02

您好老师,房地产公司确认收入10693998.26元,以前缴的预交增值税3%金额320819.95元,剩余6%的税额641639.89元9月份缴了,这个会计分录的时候以前缴的预交和9月份缴的税 1,借:应交税费—未交增值税—962459.84 贷:应交税费—预交增值税—320819.95 银行存款—641520 2,借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税—962459.84 贷:应交税费—未交增值税—962459.84 这样分录了,这个对不对老师,我现在不知道转出未交增值税这个科目9月份税也缴了,在需不需要分录?

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齐红老师 解答 2022-10-16 11:03

这个对不对老师,我现在不知道转出未交增值税这个科目9月份税也缴了,在需不需要分录? 转到未交增值税就可以的

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快账用户4620 追问 2022-10-16 11:05

那老师您的意思, 借:应交税费—未交增值税—962459.84 贷:应交税费—预交增值税—320819.95 银行存款—641520 就可以了吗?

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齐红老师 解答 2022-10-16 11:13

那老师您的意思, 借:应交税费—未交增值税—962459.84 贷:应交税费—预交增值税—320819.95 银行存款—641520 就可以了吗? 三季度

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齐红老师 解答 2022-10-16 11:13

那老师您的意思, 借:应交税费—未交增值税—962459.84 贷:应交税费—预交增值税—320819.95 银行存款—641520 就可以了吗? 是的

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快账用户4620 追问 2022-10-16 11:19

但是老师未交增值税科目出来负数这个对吗?

但是老师未交增值税科目出来负数这个对吗?
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齐红老师 解答 2022-10-16 11:21

不对的,最终的余额是零,不是零的话,调整到未交增值税

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快账用户4620 追问 2022-10-16 11:22

怎么调老师

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齐红老师 解答 2022-10-16 11:23

借应交税费—未交增值税 贷应交税费—应交增值税—转出未交增值税

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快账用户4620 追问 2022-10-16 11:27

这样调整吗老师

这样调整吗老师
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齐红老师 解答 2022-10-16 11:29

是的,学员,是这样的

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快账用户4620 追问 2022-10-16 11:37

您好老师,现在应交税费—应交增值税—转出增值税科目有数字962459.84元,这个意思是我已经交完税的意思吗?,不到销项税额科目

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齐红老师 解答 2022-10-16 11:38

您好老师,现在应交税费—应交增值税—转出增值税科目有数字962459.84元,这个意思是我已经交完税的意思吗?,不到销项税额科目 是的

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快账用户4620 追问 2022-10-16 12:13

比如老师以前每个月缴预交的时候计提未交增值税的话 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 这样的话现在实际缴纳怎么分录

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齐红老师 解答 2022-10-16 12:21

比如老师以前每个月缴预交的时候计提未交增值税的话 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 这样的话现在实际缴纳怎么分录 借应交税费—未交增值税 贷银行存款

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你好,学员,这个实际缴纳的时候
2022-10-16
你好,不需要把那个科目结转平的,只是个打酱油的过渡科目
2024-03-11
您好,还要结转进项和销项 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2021-01-19
结转的时候还有 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税
2021-10-28
您好,借:应交税费-转出未交增值税这个科目
2022-01-08
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