你好,不可以的需要按照含税的

某制造企业2019年3月通过银行收取当期房租180万元(不含税),该房屋月折旧额为100万元,为2016年5月1日之前建造完成的房屋,公司所在地为山东省济南市(增值税征收率5%、房产税率12%、城建税率7%、教育费附加率3%、地方教育费附加率2%、地方水利建设基金0.5%和印花税1‰)。 要求:计算该月房屋租赁业务应交增值税、房产税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、地方水利建设基金和印花税,并进行会计处理。
请教下。公司的主营为商业地产出租,租赁合同金额写的月租金,租期在合同中单独说明,有3~8年不等。请问这样的状况,公司是否可以根据每个月的主营收入(租赁收入)在所属期进行印花税申报?还是说一定要在租赁合同签订好后就把3~8年所有租金对应的印花税全额缴纳?
公司租赁办公场地,金额1500元每月,签订了一年。印花税可以不申报吗?如果申报是按月还是按一份合同申报?税额怎么计算
你好,老师,我想问一下房屋租赁合同一签几年期,金额是按月为单价签订的,按新印花税源采集,能不能按季度申报,每季度收到的租金依据申报印花税
老师,如果房屋租赁合同上写的每月每平方米租金含税金额为130元,增值税税率为13%,租赁期限为一年,在计算印花税时可以按不含税金额计算印花税进行申报缴税吗?
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
一般纳税人简易计税转变为一般计税需要设置什么科目
好的,老师租赁合同我们签订了三年,印花税缴纳也按三年的租金额计算缴纳的,但是租赁一年后因为疫情等原因重新签订合同将租金减少了,那这个印花税怎么计算缴纳呢
按照减免之后的,你之前已经缴纳了吗?之前缴纳的话不退
这种情况下,你最好是按年来约定租金。
老师那新签的合同还需要缴纳印花税吗
你好,已经缴纳了,不需要再重复缴纳。
那老师合同签订的是三年,合同内只注明第一年、第二年、第三年分别对应每日每平方米金额,我是不是只能按三年计算出租金然后计算印花税,不能按每年分着计算
没有单价,只有数量吗?
看错了 对的 是这么做的
都有,有租赁的总平数,每平的单价,我没写那么全
对的,是的,是这么做的。
老师,我公司租动产设备时,签订的合同上没有注明任何金额而是注明按实际施工情况进行结算,三个月后设备租赁完事,出具结算清单在实际结算明细清单上注明了不含税租赁费及税额,那针对这个合同应该缴纳印花税了,那这个按含税金额计算还是不含税金额计算呢?
你好不含税的就可以