齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,(1)购入原材料一批,价款50万元,增值税6.5万元,货款已付,材料验收入库。 借原材料50 应交税费--增-进6.5, 贷银行存款56.5
(2)销售产品一批,价款100万元(不含增值税),产品已发出货款尚未收到。 借应收账款113 贷主营业务收入100 应交税费--增-销13
(3)购入不需要安装的设备一台,价款20万元,增值税2.6万元,包装费1000元,运杂费4000元(取得运输部门专用发票),全部款项用银行存款支付,设备交付使用。 借固定资产20.5 应交税费--应交增值税--进项税额0.36 贷银行存款20.86
(4)该公司转让交易性金融资产净收入4.5万元,款项已经存入银行。 借银行存款4.5 贷交易性金融资产4.5
(5)从银行取得3年期借款50万元,准备用于购建厂房。 借银行存款50 贷长期借款50
(6)售出产品一批,价款180万元,增值税23.4万元,款项已经收妥入账。 借银行存款203.4 贷应交税费--应交增值税--销项税额23.4 主营业务收入180
(7)生产车间报废设备一台,原价50万元,已提折旧48万元,支付清理费1000元,取得残值收入2000元,均通过银行存款收付,设备清理完毕。 借固定资产清理2 累计折旧48 贷固定资产50
借固定资产清理0.1 贷银行存款0.1
借银行存款0.2 贷固定资产清理0.2/1.13 应交税费--应交增值税--销项税额0.2/1.13*13%
固定资产清理=2%2B0.1-0.2/1.13*13%=2.1-0.02=2.08 借营业外支出2.08 贷固定资产清理2.08
(8)用银行存款偿还短期借款本金80万元及利息4万元。 借短期借款80 财务费用4 贷银行存款84
(9)提取现金80万元,当日支付职工工资。 借库存现金80 贷银行存款80 借应付职工薪酬--工资80 贷库存现金80
(10)期末进行工资分配,其中生产人员70万元,车间管理人员3万元,厂部管理人员7万元。 借生产成本--工资70 制造费用--工资3 管理费用--工资7 贷应付职工薪酬--工资80
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(2)销售产品一批,价款100万元(不含增值税),产品已发出货款尚未收到。 借应收账款113 贷主营业务收入100 应交税费--增-销13
(3)购入不需要安装的设备一台,价款20万元,增值税2.6万元,包装费1000元,运杂费4000元(取得运输部门专用发票),全部款项用银行存款支付,设备交付使用。 借固定资产20.5 应交税费--应交增值税--进项税额0.36 贷银行存款20.86
(4)该公司转让交易性金融资产净收入4.5万元,款项已经存入银行。 借银行存款4.5 贷交易性金融资产4.5
(5)从银行取得3年期借款50万元,准备用于购建厂房。 借银行存款50 贷长期借款50
(6)售出产品一批,价款180万元,增值税23.4万元,款项已经收妥入账。 借银行存款203.4 贷应交税费--应交增值税--销项税额23.4 主营业务收入180
(7)生产车间报废设备一台,原价50万元,已提折旧48万元,支付清理费1000元,取得残值收入2000元,均通过银行存款收付,设备清理完毕。 借固定资产清理2 累计折旧48 贷固定资产50
借固定资产清理0.1 贷银行存款0.1
借银行存款0.2 贷固定资产清理0.2/1.13 应交税费--应交增值税--销项税额0.2/1.13*13%
固定资产清理=2%2B0.1-0.2/1.13*13%=2.1-0.02=2.08 借营业外支出2.08 贷固定资产清理2.08
(8)用银行存款偿还短期借款本金80万元及利息4万元。 借短期借款80 财务费用4 贷银行存款84
(9)提取现金80万元,当日支付职工工资。 借库存现金80 贷银行存款80 借应付职工薪酬--工资80 贷库存现金80
(10)期末进行工资分配,其中生产人员70万元,车间管理人员3万元,厂部管理人员7万元。 借生产成本--工资70 制造费用--工资3 管理费用--工资7 贷应付职工薪酬--工资80