同学你好,具体《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一)》填写说明 本附列资料由发生应税行为且有扣除项目的纳税人填写,各栏次均不包含免征增值税项目的金额,但适用小微企业免征增值税政策且有扣除项目的纳税人应填写。 (一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)“纳税人名称”:填写纳税人名称全称。 (三)第1栏“期初余额”:填写适用3%征收率的应税行为扣除项目上期期末结存的金额。 (四)第2栏“本期发生额”:填写本期取得的按税法规定准予扣除的适用3%征收率的应税行为扣除项目金额。 (五)第3栏“本期扣除额”:填写适用3%征收率的应税行为扣除项目本期实际扣除的金额。 第3栏“本期扣除额”≤第1栏“期初余额”%2B第2栏“本期发生额”之和,且第3栏“本期扣除额”≤第5栏“全部含税收入(适用3%征收率)”。 (六)第4栏“期末余额”:填写适用3%征收率的应税行为扣除项目本期期末结存的金额。 (七)第5栏“全部含税收入(适用3%征收率)”:填写纳税人适用3%征收率的应税行为取得的全部价款和价外费用数额。 (八)第6栏“本期扣除额”:填写本附列资料第3栏“本期扣除额”的数据。 第6栏“本期扣除额”=第3栏“本期扣除额”。 (九)第7栏“含税销售额”:填写适用3%征收率的应税行为的含税销售额。 第7栏“含税销售额”=第5栏“全部含税收入(适用3%征收率)”-第6栏“本期扣除额”。 (十)第8栏“不含税销售额”:填写适用3%征收率的应税行为的不含税销售额。 第8栏“不含税销售额”=第7栏“含税销售额”÷(1%2B征收率),其中“征收率”按照第7栏“含税销售额”对应的征收率计算。 第8栏与《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产”栏数据一致,适用小微企业免征增值税政策的纳税人除外。 (十一)第9栏“期初余额”:填写适用5%征收率的应税行为扣除项目上期期末结存的金额。 (十二)第10栏“本期发生额”:填写本期取得的按税法规定准予扣除的适用5%征收率的应税行为扣除项目金额。 (十三)第11栏“本期扣除额”:填写适用5%征收率的应税行为扣除项目本期实际扣除的金额。 第11栏“本期扣除额”≤第9栏“期初余额”%2B第10栏“本期发生额”之和,且第11栏“本期扣除额”≤第13栏“全部含税收入(适用5%征收率)”。 (十四)第12栏“期末余额”:填写适用5%征收率的应税行为扣除项目本期期末结存的金额。 (十五)第13栏“全部含税收入(适用5%征收率)”:填写纳税人适用5%征收率的应税行为取得的全部价款和价外费用数额。 (十六)第14栏“本期扣除额”:填写本附列资料第11栏“本期扣除额”的数据。 第14栏“本期扣除额”=第11栏“本期扣除额”。 (十七)第15栏“含税销售额”:填写适用5%征收率的应税行为的含税销售额。 第15栏“含税销售额”=第13栏“全部含税收入(适用5%征收率)”-第14栏“本期扣除额”。 (十八)第16栏“不含税销售额”:填写适用5%征收率的应税行为的不含税销售额。 第16栏“不含税销售额”=第15栏“含税销售额”÷1.05。 第16栏与《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第4栏“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产”栏数据一致,适用小微企业免征增值税政策的纳税人除外。

单位是建筑行业,开具了9个点的建筑工程服务发票,后分包给别的单位做了,对方来了3个点的发票给我们,这3个点的发票我们可以抵扣吗
老师公司开具了预收款发票,但未发生业务,那这票据要做收入吗?已开具并未发生在税务上怎么处理
2022年开错了一张票,开票金额是80元,把税率错开成免税,现在税务要求更正当期申报交税,请问我更正申报时,销售额是依然填80元,还是要按1%把税算减去,填79.21?
政府出资建设的房屋建筑物决算入账,借:固定资产,贷:递延收益,贷:其他应付款,这个分录是什么意思?
个体工商户个人所得税(经营所得)核定征收应该是几个点
老师,我想咨询一下,我们公司以前是贸易,现在涉及一些简单的加工,焊接,组装,加工的我们都是委托外边加工的,现在的问题就是我这个组装的这部分成本我应该怎么核算呀,简直不晓得咋个弄呢,我都没有从原材料过度,直接就是库存商品,而且我们是业务财务一体商贸版的,入库单也没有材料入库,,只有商品入库。这个我们应该怎么弄哇
公司想把车卖了,该怎么开票?卖给的是个人
老师,你好 就是我们公司是委托加工产品,加工成半成品后,我们公司工人再组装成品,然后销售。我们出口了一批货物,现在想办理出口退税。这种能退么?
我公司是一建筑公司,有一项目是挂靠别人公司的,但我公司又作为提供成本发票方向挂靠公司开具发票在内账中怎么体现?分录是怎样的?
老师,账面待抵扣进项税为0,抵扣勾选可以选择的发票可以说明是还未入账的发票,可以这么理解吗
等于是填有扣除项目的才涉及到这个表是吧?
一般情况这个表就是零申报的对吧?
同学你好,是的,对的。