其他应付款,贷方明细余额放到其他应付款里面,如果是借方明细余额的,放在其他应收款 其他应收款借方明细余额放在其他应收款里面, 如果是贷方明细余额的其他应付款

老师,填列资产负债表时,其他应付款和其他应收款放在哪个科目了?
其他应付款在借方。填资产负债表的时候服放到其他应收里可以吗
科目余额表中,其他应收款,借方负数。在资产负债表中,其他应收款和其他应付款应该怎么取数?
老师,其他应付款科目为负数,资产负债表中怎么填列
老师,根据科目余额表填资产负债表时,科目余额表中其他应收款期末贷方余额在填资产负债表时应该填负数吧
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
好的老师,回答的很仔细,谢谢
不用客气,周末愉快
谢谢,祝老师周末愉快
老师,心意是你收到还是被会计学堂收了。我先试探一下,小小意思
还有资产负债表里应交税费那一项包括哪些税费?应交增值税,附加税吗?
送心意是送给我们的,我们收到 已经收到了 非常感谢 这个应交税费里面包含所有的增值税、附加税、印花税、企业所得税、水利建设、个税
只要是通过应交税费的
但是填列资产负债表时候不是还没有报企业所得税吗,只是计提了附加税,印花税,个税,所以资产负债表里这个应交税费包括了企业所得税吗?
老师,我是第一次报税,一般纳税人, 就是现在申报9月增值税是只报9月的数据对吗? 然后申报企业所得税需要的资产负债表和利润表的数据是取7-9月的数据对吗老师? 第一次很生疏,感谢老师耐心回复
包含 9月末计提 需要自己算下 增值税只需要申报9月份 财务报表按季度的话 资产负债表9月份的 利润表本月7-9月份 本年累计1-9月份
是申报季度的,为什么资产负债表9月的,利润表要7-9月的,
资产负债表是个时点数 利润表是个时段数据
好的老师,那科目余额的数据拉那个时间段的呢
你好,看7-9月份的就可以呀
怎么拉取7-9月的科目余额表,麻烦老师给个操作步奏好吗
你好 1、登录财务软件; 2、打开数量金额明显帐,选择期间从启用帐套期间到最后一期,7-9 3、选择要查询的科目(包括核算项目、包括没过账凭证勾 勾上); 4、凭证汇总,查总账、会计期间1至12、科目级别--选到4应该行了。币别-本位币、会计科目选要查询的科目就可以查看科目余额表了。
拉出来是空的
那你选择单独的七月份试一下。
老师看下哪里不对,拉出来是空的
你好,科目代码没有选择。
从第一个选择的最后一个。
老师,这还是空的呀
那不清楚,你得问下你软件售后。