您好 借:应付股利100 贷:其他应收款 80 贷:应交税费-应交个人所得税20 只能其他应收款80 而不是100
老师,收到退往年的所得税是这样做分录吗。借银行存款100贷应交税费100借应交税费100贷利润分配-未分配利润100
股东借款用未分配利润充抵,会体现在当月利润表上吗?资产负债表上怎么提现的呀? 借:利润分配——未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:其他应收款 其他应付款—代扣个税
老师,我现在分红了每人10万 给A.B.C三个股东; 那我是不是借:利润分配——应付现金股利30万 贷:应付股利30万 借:利润分配——未分配利润30万 贷:利润分配——应付现金股利30万 支付时 借:应付股利30万 贷:其他应收款-股东A10万 其他应收款-股东B10万 其他应收款-股东C10万
这是其他应收款转成股东分红的,借:未分配利润100贷:应付股利100借:应付股利100贷:其他应收款100应交税费应交个人所得税20个税等于其他应收款100万乘以20%。第二笔分录借贷不平了
这是其他应收款转成股东分红的,借:未分配利润100贷:应付股利100借:应付股利100贷:其他应收款80应交税费应交个人所得税20个税等于其他应收款100万乘以20%。但是其他应收款还是不平啊,差写20呢
我司是做工程的,我想知道我公司名下有三个小项目,A,B,C,其中C项目亏损30000,但是B和A项目盈利共计25000,那这样的话项目的利润是分开交税呢还是三个项目合计算利润的
小规模纳税人的企业,填写季度的增值税主表,应征不含税销售额是1877326.74,本期应纳税额56319.80,本期应纳税额减征额37546.54,本期应纳增值税是18773.26。申报季度所得税时,申报A表上有个其他收益,需要把37546.54填到其他收益里吗
现在公司的税务账是我在做,但是有很多历史遗留问题,可以做他的财务负责人吗?
老师我们是一般纳税人公司,没有给员工买社保,让这次申报需要填记入成本还有,实际发放工资金额,这个要怎么填,公司都没有給员工交社保会预警吗
请问老师核定机动车发票票种需要几个工作日呢?
城镇土地使用税怎么申报老师
注会的税法考试和税务师里的税法一税法二,哪个更难?
实际发工资是凑整四舍五入,个人社保每月承担是有2位小数点的,这样导致倒推的应发工资数(实发数+社保个人部分)和按出勤计算的应发工资数有点点差异,差异可以放营业外收支吗?
老师你好,我这边现在在建工程,合同里面约定的尾款,3万元,商量之后,安15000元支付,然后终止合同,剩余应付账款15000元,怎么处理啊,
请问老师,委托出口收入和出口代理费收入,分别是什么意思?