您好 那其他应收款如果是120的话 分配的利润不应该是100

这是其他应收款转成股东分红的,借:未分配利润100贷:应付股利100借:应付股利100贷:其他应收款100应交税费应交个人所得税20个税等于其他应收款100万乘以20%。第二笔分录借贷不平了
这是其他应收款转成股东分红的,借:未分配利润100贷:应付股利100借:应付股利100贷:其他应收款80应交税费应交个人所得税20个税等于其他应收款100万乘以20%。但是其他应收款还是不平啊,差写20呢
这是其他应收款转成股东分红的,借:未分配利润100贷:应付股利100借:应付股利100贷:其他应收款100应交税费应交个人所得税20个税等于其他应收款100万乘以20%。但是其他应收款还有20没冲完啊,该如何处理
老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
老师,老板说想用公司分红抵扣个人借支金额(私账处理,不考虑税款的情况),你可以帮我看看我的分录处理对不对吗?之前有大概说过想分红,但是不知道具体时间,然后今天突然就支付现金分红了,有一部分是直接抵扣个人借款的;借:利润分配-未分配利润100万 贷:应付股利-A股东70万 应付股利-B股东15万 应付股利-C股东15万 借:应付股利-A股东70万 贷:其他应收款-A股东70万 借:应付股利-B股东15万 贷:其他应收款-B股东15万 借:应付股利-C股东15万 贷:其他应收款-C股东15万
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账