同学你好 对的 是这样

20年以前,会计预提的业务提成,当时做的分录是 借:主营成本 。。 贷:其他应付款。。。 我现在要不要给他冲掉?如果冲走以前年度损益,还是怎么操作
18年的预提,借:主营业务成本 贷:其他应付款-**,这个我在20年不能红冲吧。是不是应该调整以前年度损益啊?
老师,上年多做了主营业务成本,今年调整,是直接做红字冲销还是做以前年度损益调整
2020年主营业务成本红冲多冲了,现在怎么操作,做在以前年度损益调整里要缴税吗?
去年暂估的成本,在次年汇算清缴前冲销了,分录做的是红字借:主营业务成本 贷红字:应付账款-暂估 还有一笔借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润,我想问下那汇算清缴需要调整吗,年度财务报表需要调整吗
公司的租房合同,需要缴纳印花税吗
企业所得税调增比例有哪些
物流发票普票能抵扣吗
鉴证咨询服务发票需要交印花税吗
12月账上暂估1w,1月发票开回来6w,这个6w只能全部25年汇算清缴扣除吗?
老师您好,问一下年终一次性奖金需要交工会经费吗
500万内固定资产一次性扣除,105080表格是不是应该这样写?
老师,4个小规模,1个法人2个公司,然后2个法人投资人关联,然后现在税务黄色预警,这个投资人是什么影响
老师,我们签的租车协议,开始是个人签的协议,后来整体换公司,个人签的协议部分已经开具个人抬头的发票,发票是去年的,现在我们重新签完协议后,这部分个人的发票对方说跨年不给换了,那我们该怎么做
以前年度有亏损,本季度有盈利,是否计提企业所得税