你好,这个是自己的房产的吗?当时固定资产的入账价值是多少?

老师,您好!公司改造装修工程预付第一、二期20万元,这个业务会计怎么处理?后期完工又是如何处理
【固定资产清理】甲公司(增值税一般纳税人)采用出包方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下:(1)2016年11月2日与乙公司签订出包协议,按协议规定甲公司预先支付乙公司备料款200万元。(2)2016年12月1日工程开工,甲公司按协议约定支付乙公司工程进度款2180万元,取得增值税专用发票注明价款2000万元,增值税180万元。(3)2017年1月20日工程完工并达到预定可使用状态。甲公司按协议约定支付剩余工程款880万元,取得增值税专用发票注明价款1000万元,增值税90万元。甲公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。(4)2017年2月1日工程验收合格办理决算。(5)2021年1月9日,甲公司发现该厂房有一部分墙体发生脱落,有可能产生安全问题。随即甲公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本200万元,市场价为300万元。(6)2021年3月22日更新改造结束,厂房达到预定可使用状态。甲公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采
老师,您好!问下公司是农贸市场,现升级改造,工程总价款40万,已付20万元,余20万未付。这过程账务怎么处理?
1.1日,从二级市场购入乙公司债券,支付价款合计51万元(含已宜告但尚未领取的利息1万元),另支付交易费用1.5万元。该债券面值50万元,剩余期限为2年,票面年利率为4%,每半年付息一次,合同现金流量特征仅为本金和以为偿付本金金额为基础的利息的支付。甲企业准备持有至到期,分类为长期债券投资进行核算与管理。3.12日,企业将一条完成更新改造的生产线投入使用。该生产线的原价为120万元,已提折旧为40万元,已提减值10万元。改造过程中发生可资本化的支出30万元,被替换部分设备的原值20万元,已提折旧5万元。编制会计分录
甲公司(增值税一般纳税人)采用出包方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下:(1)2016年11月2日与乙公司签订出包协议,按协议规定甲公司预先支付乙公司备料款200万元。(2)2016年12月1日工程开工,甲公司按协议约定支付乙公司工程进度款2180万元,取得增值税专用发票注明价款2000万元,增值税180万元。(3)2017年1月20日工程完工并达到预定可使用状态。甲公司按协议约定支付剩余工程款880万元,取得增值税专用发票注明价款1000万元,增值税90万元。甲公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。(4)2017年2月|日工程验收合格办理决算。(5)2021年1月9日,甲公司发现该厂房有一部分墙体发生脱落,有可能产生安全问题。随即甲公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本200万元,市场价为300万元。(6)2021年3月22日更新改造结束,厂房达到预定可使用状态。甲公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提
老师好,先确认无票收入,后期再开票,怎么申报增值税申报表呢
老师,我们空调维修没用配件啥的,可以开6个点吗
老师好,如果没超30万,未开票收入填在小微企业免税销售额,如果超过30万,未开票收入+开票收入一起填在第一栏,是这样吗?
老师,想问下,关于股东国籍(由中国籍改为外籍)改变后,企业是否由内资企业转为外资企业? 就是说之前注册的公司,如果在后面变成香港永居,是否需要将之前已注册的公司改成外商投资企业? 还是说需要在变成香港永居前,做股权变更,也就是退出,如果不退出的话,会变更外资企业?
消防检测费支出怎么记账
就是公司没有业务只申报个税及跟法人借款发现金工资,个税报了2460,我今天发现广州的基本工资是要2500,我现在是更方便合理的操作是改个税,然后7月份补发工资吗
老师你好,去年圣光承兑10963.41做到了五洲10963.41去了,五洲的承兑4100做到圣光了,越宏54296.8电子承兑做到五洲54296.8,今年怎样做分录?
25年暂估了一些成本费用,现在26年5月底取得发票,怎么做账
讲课的时候说辞退福利统一计入管理费用是因为员工不能给企业带来经济利益。这个解释不牵强吗
给我举一个带薪缺勤和非累积带薪缺勤的案例吧。不要太复杂,我真的分不开这两个的啥时候确认费用啥时候发放?
老师,不是自己的,是承租的
你好,做长期待摊费用里面的,完工的次月开始分摊。
(1)预付了20万元 借:预付账款-工程款 20 贷:银行存付 20 (2)完工验收合格,次月开始摊销 借:长期待摊费用 40 贷
贷:预付账款 20 贷:银行存款 20 是这样吗
可以的 你也可以当时就直接借长期待摊费用贷银行存款。
当时想着是预付工程,就做了 借:预付账款
你好做的,长期待摊,费用预付都可以的,你那样做也可以的,可以的,允许的,可以继续那么做的。
老师,问下目前已经在投入使用了,但是尾款20万还没支付,是不是要等付清余款20万才可以摊销的?
你好,完工了就可以分摊,不管付没付款。
完工就可以摊销: 借:经营费用-装修工程摊销 贷:长期待摊费用 是这样吗
可以的,可以这么做的。