你好可以一起扣 借应交税费,贷银行

老师 我7月份一次性付的1~6月份工资,前6个月没有计提,7月份发放的时候怎么做分录
老师 个税在发放时候没计提 缴纳时候怎么做分录,我们是到年底一次性扣一次
房租年底一次性付款,我想分摊到每个月计提,这个分录怎么做?年底一次性付清会给我们开一张专票抵扣
企业是一个季度一次性发工资,那么中间的账目可以先计提 最后的时候一次性做发放工资的分录吗?
老师,建筑公司,自己公司的员工,平时的时候不发工资,等到年底的时候一次性发放,那个=这个个税是每个月申报么还是怎么地
电梯销售及安装公司,现新政策下,设备安装需要开一体合同13%,那么发票是开具总额在设备上吗?不用另外安装票? 如果涉及异地预缴的,这个安装是需要单独开,还是依然可以设备安装开在设备发票里?
老师,您好!今天做了以前年度损益调整,那去年的利润表和资产负债表会变吗?
老师,您好!2025年有暂估的,发票未到的,汇算清缴前还是没有到,要做纳税调增,是在年度的财务报表利润表里就减少相应的费用吗?
老师 工商年报的时候电子税务局的数据同步不过去 是系统自动同步还是需要自己设置?自己设置的话从哪里进行设置?
电商会计难吗,跟其他行业有啥区别
小规模,生产出酱油 ,成本已经结转,每斤3.7元,现在有下厂房里灌酱油,好几次给工人买的餐费,走什么科目?成本核算怎么算,分录怎么做?
老师:我们25年有笔坏账30000元,对方公司都注销了话,这个汇算时所得税前可以扣除的吧?需要提前报备吗?我没做的
学堂老师,现在发现有一笔报关单收入确认有误,23年12月的出口日期,在24年1月确认了收入,因为是代理记账,所有报税资料比较晚,错过了12月增值税申报期,并且成本票也是24.1月开具的,小微企业,在24年1月确认收入后期有什么税务风险?怎么规避呢?
我们是门窗加工制造,工程专业分包合同(门窗的加工制造及安装)这个税率是9%,但是新的增值税法混合销售又是从高计征,帮我梳理一下这个变化和我们应该适用哪种税率
老师,您好,2025年有暂估未到票的,汇算清缴前发票还没来,要调增,是在年度财务报表里就调增利润,还是只在企业汇算清缴企业所得税的表里纳税调增呀
那就每个月 分录要怎么写 其他应收款-个税 贷 应交税费-个税 然后借应交税费-个税 贷 :银行存款
你好 交时 借应交税费个税 ,贷银行 扣款 借应付工资,贷 应交个税
老师 我说的那种不可以吗
你说的这个是先交再计提吗
老师 我说的那个分录是错的吗啊?
这个没有发工资,不做计提。就是把交的那一笔坐上就行。
如果你要计提,就是我的这笔分录不是你那个你那个不对。个税通过应交税费,应交个人所得税科目核算。