你好,是购进的全部对外销售了吗?

老师你好! 请问一下免抵退的问题(生产有内销也有上销的公司): 第一:免,就是我出口这笔货物不用交销项税是吗? 假如销项税13万 第二:抵:就是我外销这部份有进项发票的税额,能拿来抵扣我因为内销这部销项税额. 如果:当期末留抵税额≤当期“免、抵、退”税额时,差额是12万,就是说我能退到手里12万。 这样就是说,如果我们这样出口,免了13万的,还挣到手12万退税款。 像老板说的意思,就是我出口就比全部内销要多挣25万,是这意思是吗?
我的意思是比如我出口一批,货外销发票开的是20万,进项发票含税价是20.5万,这样合不合理
请问一下老师,我们做外贸进出口的,我们购进了一批货,开票金额为:500吨*2万元/吨=1000万元(不含税价)税额为130万元,但是这批500吨的货其中一半出口到国外,一半在国内销售,请问这个250吨的货出口到国外能做出口退税吗?能退多少钱呢?(退税率也是13%)
老师,比如说我们合同金额是50万,我这次开发票需要开10万的发票我可以申请10万的外经证么,我下次需要开20万的发票,然后我在开一个20万的外经证,最后一次我需要开20万发票,我在开一个20万的外领证,正好是合同金额50万,这样可以么
请问购进农产品收到免税发票,开出销售发票是含税价格,这样合理吗,比如收到 10万免税发票,进项9000,成本 91000,开 100500的销售发票,销项是8298,明明增值了500元,但是进项永远大于销项
您好!固定资产车辆处置会计分录
老师,2022年固定资产加计扣除300万,有9台机器。但是其中一台80万在2024年卖了,之前2023年每年都调增30万左右,问题是在卖了到2025年每年调增多少啊,要不要把那卖掉的原值减掉再调增啊?(300-80)
老师9月份忘记计提印花税,然后企业所得税已经报上去,印花税才14.28元,我在想补计提印花税在9月然后改申报,还是直接把印花税做在10月,老师哪种比较妥?
老师,我是五金制造业,我外发加工,给我开专用加工费发票,我可以抵扣增值税吗?
老师你好,我们工厂车床坏了拿到外面加工厂临时加工一点产品,这个加工费计入什么科目
一般个人经营所得那个税那个二维码一般缴纳扫的时候多长期限可以扫
老师,这个电商的然后税务是定期定额核定一季度是21.6w,然后抖店7-9到账46.05w,他系统检测出跟申报不一致这个要怎么修改,因为税务那边都没有开票的。这个需要怎么做呢?
购400万货物,只销售45万收入税务局可的查
应交增值税月末必须结转吗?小规模纳税人增值税现在是按百分之一计算吗
您好,老师。 加工贸易手册是会计建立吗?还是销售跟单做呢
是的,全部对外销售
你好,是有这个可能性的
就是指的同一批货
(是针对这个回复有什么疑问吗)
意思是外销的金额比进项低,也是可以的?
你好,货外销发票开的是20万,进项发票含税价是20.5万 进项含税20.5万,不含税是18.14万,而外销是不含税20万,这样没有问题啊