你好; 你调整过来即可 ; 借长期应付款 贷实收资本
入初期余额的时候有一部分工资没有计提就直接入在应付职工薪酬里了,怎么调过来啊?用友好会计系统已经开始录入凭证了,不知道还能不能修改起初数据
老师我期初数据录入时不小心将实收资本或股本的数据录入到长期应付款中了这个能调过来吗用会计分录
您好,老师!我现在将前两个月的数录入金蝶软件的期初数那,可销售费用的数据和录入金蝶软件那的本年累计发生额算了几遍都对不上,差4分钱,可以不找了吗?直接保存,能试算平衡吗?
老师,年中建账时,本年累计数借贷有差额。 我看大家都说如果期末无余额的科目不用录入本年累计数借贷方,可是比如,应收账款年初借方300,本年累计贷方300,期末无余额。这种不用录入吗?不录入本年累计那不本年累计就不相等了?
老师,新接的企业,我在软件建账不平,我检查了,录入没问题,是之前会计给交接的数据不对。我能不能把这个期初的差额,放在一个“其他应付款-调整余额”或者资产中找个科目“比如 应收账款-调整余额”中把这些差额放里面,可以吗?
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公司讲一台车销售了,怎么做分录?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
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您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
老师主要还有个本年累计数
你好; 本年累计数据 ; 你一起调整即可; 你直接做分录调整; 你期初是改不了的
那老师我的实收资本年初余额是150万,期末700万,那我做分录如何调整呢
你好; 按累计的数据来 ;你是差异金额是 700万还是150万的 做错的金额
老师金额没做错,年初是150万,期末是700万
你好; 关键是金额做错了150万还是700万
老师我年初150万,期末数据700万应该是实收资本里显示,可现在在长期应付款中显示了,咋调过来
你好; 那就是 借 长期应付账款 700 贷 实收资本 700
老师我就是这样记了分录可资产负债表中又成这样了
年初余额150万还在长期应付款中,而且我在贷方调过去的实收资本700万在资产负债表只显示了700
你好; 你 就是要吧这个累计 做错的金额 都 调整到实收资本去; 如果你 实收资本合计是700万都做错到长期应付款科目去了的话
老师我将700万做了借长期应付款 贷实收资本之后资产负债表中年初的150万还是在长期应付款中
你好 ; 年初是不会动的; 因为你年初是根据你 21年12月末的数据写的