你好,期末应付账款是负数,需要调整到 预付账款 栏次填写。
老师,应付账款贷方为负数,表示已经付了款,发票未到是吗?
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
期末应付账款是负数需要调整吗?是因为已付款未收到发票。
老师,报表上预付账款为负数,要调整到应付账款里是怎样调整,把预付账款负数数字+应付账款的数字放到应付账款里吗
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
老师请问一下,自产自销 农产品 蔬菜这些 需要缴纳印花税吗
老师 如果每个月开票超过30万,税务核定定期定额60万的话对个体户有益还是核定金额Z再小点呢
老师,收的保证金走了其他应收,后收款时都做成了应收款,其实有部分是保证金款,可否业务结束后,直接根据最后一笔回单把两个科目冲平?谢谢老师
老师 请问公司购买的景观石 专票的进项可以抵扣吗
8月所属期成本忘记结转了,就几十元,能否反结帐到8月重新结转一下再结账,如果这样操作会不会对数据有什么影响,小规模纳税人,小企业会计准则
有老师是新疆的吗?请问怎么变更营业执照的注册地址
老师,每个月分摊的长期待摊费用,预收的租金,这个怎么做一个总的表
请问老师;针对电商平台新出来一个报送收入的规定,这个报送收入是报送哪个时点(下单、发货、签收、结算)的收入?
老师您好我们是一般纳税人物业公司,现在我们把电梯广告位置租给其他单位收到的广告费按多少税率合适呢
老师,你们,请问一下老板不发工资,但社保和工积金是由公司全额承担,怎么做账和报税
收到发票后直接记预付账款吗?
你好,收到发票的时候 借:库存商品等科目,贷:应付账款