你好,你们单位开始试营业是确认收入之后就属于营业期,之前就属于筹建期。
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
餐饮公司5月23日成立,6月15日拿的营业热照,直到9月份都还没建账,一直没有收入,筹备期时间怎么划分,账要分开核算吗,会计分录怎么做
公司于3月18日注册,4月份筹备,公司分为钢质车间和木质车间,于5月2日正式投入生产,因业务不景气,木质车间做到5月31日止就停业,并解散员工,木质车间在生产时,困没有仓库,平时成批购进的原材料直接卸到生产车间进行生产,请问老师,这些直接卸到生产车间的原材料,因停业没有生产完的原材料,在月底成本核算,成本结转时,怎么做账,会计分录怎么做
老师,我有个问题:有一家公司,23年10月成立的,12月开了对公账户,开了一张发票1万,但是前会计没建账,23年四季度增值税按收入报的,企业所得税填了个收入,填了个利润-1260,其他都没数。汇算清缴也报了,我不打算去改23的数了,想从24年1月重新给他建账。问题来了:24年1月收到了12月开的1万发票的回款,我现在该怎么做这笔分录?还有我不管23年的账了这样可以吗?谢谢
您好老师,我们的财务软件是2025年5月才开始建账的,但是公司已经经营6年了,从5月开始才用财务软件记账而已,那比如6月里有2024年的退款,又不是真的退,客人是去年的产品没有用拿来退掉换6月份卖的新品,这种情况我该怎么做分录?比如产品一共6000元,客人3000用了去年的退款换购,3000元支付的现金,6月又没有真实的收到那3000元,是去年收的,可我们是5月建账的,去年的账根本没时间补。这样分录该怎么做合适呢?是不是借:实际收的钱,贷:主营业务收入(辅助核算产品名)呢???
公司没开票,能报个税人吗?十月底才开票
有电脑账可以不做手工账吗?
报季度所得税,发现上季度的报表报错了(当时自动提交显示是0直接提交了,没看表内容)现在报第三季度我发现第二季度的表数有问题,但是都是亏损的,我还用去改第二季度的表吗?也没什么影响
老师,我们公司是小规模纳税人,供应链企业,给大学食堂供应鸡蛋。大学食堂那边要专票,那我这边也可以开具鸡蛋的专票吗?主要是鸡蛋是免税的,可以开专票吗?
投资了一个充电站,建设了充电桩,进行对外充电服务,并注册了个体工商户,提供对外充电服务过程中,费用收取有两部分构成,一部分是电费,一部分是服务费,现在有客户申请开具发票,税收编码选择哪个编码合适一些,电费和服务费需要分开行开具吗?是否可以合并开具? 另外我这边场地和变压器都是都租赁的房东的,对方没有提供发票,我这边开票是否还需要取得进项发票?如何取得?
4月买的固定资产,因为没有取得发票没有入帐,请问可以填写资产卡片使用日期为4月,补提之前折旧吗?折旧补提的金额只会体现在9月账期吧?
销项35220.67 勾选了21943.33已经退税,剩了了增值税免抵13277.34如何做账?迷糊了
老师,我问下我们和客户用货物抵账。是不是还是要把所有货款发票开了,后面客户抵账的货款再给我们开票,相当于我们采购他们的?
老师,Excel表里一共有6张表,最后一张表是汇总表,最后一张汇总表的金额怎么设置公示可以自动汇总前面表的合计数
银行存款偿还其他应付款分录怎么写