您好,是的,就不需要了
老师您好,已经认证的发票红冲开出的红字发票信息表就不显示对应的蓝票信息对吗
老师好,已经冲红的发票应该就不用入帐的吧
老师之前开了发票已经确认收入了 跨月红冲重新开应该不需要重新确认收入吧
你好,老师,收入发票已经红冲了,这不是最后一个季度了,成本票相对应的也要红冲,现在我这边已经成本发票红冲做账了,但是老板不同意成本发票红冲,这种如果是你,应该怎么处理?
老师好,我查到供应商已开的发票显示已冲红,就是说我这边就认证系统不会再显示这张发票了对吧,
老师,钱付出去了,票要不回来,如何处理账务,能做坏账不
老师:请问在会计学堂报名以后,可以更换辅导答疑老师吗?
老板私户发了部分工资,没有交社保也没有申报个税,可以不通过应付职工薪酬核算吗
收到一张个人A代开的原材料进项普通发票,发票金额14337.87元。其中10000元为货款,4337.87是我司为A代扣代缴的税费(其中2685.50元为代扣代缴的增值税,67.14为代扣代缴的城建税,26.85元为代扣代缴的地方教育费附加,40.26为代扣代缴的教育费附加,1518.10为代扣代缴的个人所得税。),最后我司支付了A10000元,4337.87元全当扣回的代扣代缴的税款,请问么做平???
个体户交的增值税和经营所得个税的区别。
老师您好!请问一下一般纳税人人在大征期都报什么税?
老师,您好,进项税额已经认证抵扣,报增值税的时候怎么显示不出来,需要再点什么吗
相当于我撤销了重复的,系统申报时还是加上这笔
郭老师,大学生临时工怎么报个税合适,比如5000交多少税
和老板合作的人不是股东 要分红的话有什么办法把钱支出去
好的,开出电子普票,免税的,分录就是:借:应收帐款 贷:主营业务收入。就没有应交税费了是吗
嗯对是这个意思的
好的,谢谢老师
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢
好呀。。另外问一下,公司向个人借的现金,最后通过公司帐户还款,这样可以的吗
可以,没问题的这个
向个人支付临时工资也没问题是吧
嗯对,没关系的和这个
入帐怎么写分录呢? 借:应付职工薪酬吗?
借 管理费用 贷 应付职工薪酬
借:管理费用 工资 贷:应付职工薪酬, 借:应付职工薪酬 贷:银行存款。这样连着两笔分录,对吗
嗯对是这个意思的