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你好,老师我家开出去得发票,和回款差0.1现在应收账款余额有0.1,我想给他调平,应该记那个分录,分录怎么写啊

2022-10-17 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 16:17

你好,借财务费用0.1,贷应收账款0.1

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快账用户3439 追问 2022-10-17 16:17

那摘要写什么呢

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齐红老师 解答 2022-10-17 16:18

你好,回款差额手续费

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相关问题讨论
你好,借财务费用0.1,贷应收账款0.1
2022-10-17
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2022-05-02
借应收账款,贷营业外收入。
2023-01-07
你好,可以忽略的,这个可以不用管的。
2024-06-11
你好,那你可以把之前的分录红冲掉,重新按照税局要做分录。 收到供电局的票 借:其他业务成本等 贷:银行存款 开票给商家 借:银行存款 贷:其他业务收入
2025-02-13
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