你好同学,按照题目计算出 消费税=(30000+6000)/(1-10%)*10%

2.大明酒厂为增值税一般纳税人,7月发生下列业务:(1)销售散装粮食白酒10吨,不含税售价2400元/吨。随同白酒出售单独计价的包装桶400只,每只不含税售价20元。(2)研发生产一种新型粮食白酒,第一批生产100千克,成本为1.7万元,作为礼品赠送客户,没有同类白酒售价。已知粮食白酒的成本利润为10%。(3)发出材料一批,委托玉龙酒厂加工黄酒5吨,发出材料成本为30000元(不含税),双方协商加工费为6000元(不含税),由受托方代收代缴消费税,款项已结清,收到玉龙酒厂开具的专用发票,黄酒已收回,收回后计划直接出售。(4)销售啤酒20吨,每顿不含税售价3600元,开具增值税发票,全部款项存入银行。要求:计算大明酒厂应纳的消费税。(题目绝对完整,谢谢老师)
2.大明酒厂为增值税一般纳税人,7月发生下列业务:(1)销售散装粮食白酒10吨,不含税售价2400元/吨。随同白酒出售单独计价的包装桶400只,每只不含税售价20元。(2)研发生产一种新型粮食白酒,第一批生产100千克,成本为1.7万元,作为礼品赠送客户,没有同类白酒售价。已知粮食白酒的成本利润为10%。(3)发出材料一批,委托玉龙酒厂加工黄酒5吨,发出材料成本为30000元(不含税),双方协商加工费为6000元(不含税),由受托方代收代缴消费税,款项已结清,收到玉龙酒厂开具的专用发票,黄酒已收回,收回后计划直接出售。(4)销售啤酒20吨,每顿不含税售价3600元,开具增值税发票,全部款项存入银行。要求:编写会计分录
2.大明酒厂为增值税一般纳税人,7月发生下列业务:(1)销售散装粮食白酒10吨,不含税售价2400元/吨。随同白酒出售单独计价的包装桶400只,每只不含税售价20元。(2)研发生产一种新型粮食白酒,第一批生产100千克,成本为1.7万元,作为礼品赠送客户,没有同类白酒售价。已知粮食白酒的成本利润为10%。(3)发出材料一批,委托玉龙酒厂加工黄酒5吨,发出材料成本为30000元(不含税),双方协商加工费为6000元(不含税),由受托方代收代缴消费税,款项已结清,收到玉龙酒厂开具的专用发票,黄酒已收回,收回后计划直接出售。(4)销售啤酒20吨,每顿不含税售价3600元,开具增值税发票,全部款项存入银行。要求:编写会计分录(需要考虑消费税)
2.大明酒厂为增值税一般纳税人,7月发生下列业务:(1)销售散装粮食白酒10吨,不含税售价2400元/吨。随同白酒出售单独计价的包装桶400只,每只不含税售价20元。(2)研发生产一种新型粮食白酒,第一批生产100千克,成本为1.7万元,作为礼品赠送客户,没有同类白酒售价。已知粮食白酒的成本利润为10%。(3)发出材料一批,委托玉龙酒厂加工黄酒5吨,发出材料成本为30000元(不含税),双方协商加工费为6000元(不含税),由受托方代收代缴消费税,款项已结清,收到玉龙酒厂开具的专用发票,黄酒已收回,收回后计划直接出售。(4)销售啤酒20吨,每顿不含税售价3600元,开具增值税发票,全部款项存入银行。要求:计算大明酒厂7月应纳的消费税。
大明酒厂为增值税一般纳税人,7月发生下列业务:(3)发出材料一批,委托玉龙酒厂加工黄酒5吨,发出材料成本为30000元(不含税),双方协商加工费为6000元(不含税),由受托方代收代缴消费税,款项已结清,收到玉龙酒厂开具的专用发票,黄酒已收回,收回后计划直接出售。计算它的消费税(虽题目不完整,但是不影响)
老师 麻烦问一下 我们取得运输发票 对方有十个车 运输 但是发票只开了一个车牌号可以吗?
老师,请教下,起诉对方货款,法院判决对方支付的违约金,债务利息,还有案例受理费该怎么做账,税务怎么处理
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师小规模纳税人和个体户还有个人独资企业现在政策是怎么样的?
美元账户收汇日期为25年1月26日,这时汇率填哪日的呢,折合人民币金额是不是可以直接填人民币账户收到的此笔对应的金额呢,
老师,我们是小规模公司,出口技术服务,不涉及退税,只做免税,需要备案吗
蓝公司为一般纳税人,原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是否涉及到税费
请账套里科目设置是否为现金科目指什么意思?
25年预缴所得税20万,年末是不是要转到其他流动资产-预缴所得税,如果25年汇算实际需要交税50万元(除去预缴还要交30万元)怎么账务处理,如果25年实际汇算为-10万元。又怎么账务处理
@朴老师,快递代理公司,我们收到的进项发票都有哪些?@朴老师,麻烦朴老师回答一下
老师,请问下打车的行程单可以税前扣除吗