你好!借;银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,应交税费下个季度交税再结转
请问老师小规模纳税人做收入时做了应交增值税—小规模增值税15104.24,因为开了专票,那结转增值税怎么做分录?
老师我想问下,小规模公司,开了专票季度交税,那月底需要结转增值税嘛?分录怎么做呢
老师,小规模纳税人,2023年第一季度,开具了专票,3月底需要结转增值税吗?3月底我只计提了附加税税,可以吗?需要再结转增值税吗?
老师,小规模公司开专票,交税结转分录什么时候做每月月底做一次嘛,还是季度做做一次
老师,小规模一个季度免税季度需要做结转分录嘛,一个季度开了普票也开了专票,季度普票专票都要分开结转嘛,交税需要计提增值税和附加税嘛
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
不是月底结转嘛
不用呀,交税的时候再结转
那结转的分录怎么做老师
借:应交税费 贷:银行存款