在第一行和第三行里面填写,这个需要按照3%来交增值税。
您好,请问按季申报的小规模纳税人第三季度时销售家具开具增值税普票25万元,负数增值税普票20万元,请问第三季度的增值税申报怎么填写呢?是按相减后的额度填在第11栏吗?
您好!我公司是小规模纳税人,请问三季度专票开票金额是299660,请问三季度怎样申报税呢?
老师您好!小规模纳税人第三季度一共开票17万多,请问如何填增值税申报表?
小规模纳税人第三季度开了200万的专票,能否享受增值税1
老师您好!请问小规模公司第3季度开了3个点专票776699.02开了免税普票549372,季度增值税申报表,表一和表三,具体怎么填写,万分感谢老师
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师是不是开了1%专票也不能看1%交税,得按照3%交?
那购买方按照几个点的税率进行抵扣呢?
是的是的,买方只能按照1%抵扣。
老师这条法律依据,是今年第几个文件号颁布的?您能帮我找一下嘛?那我们做账应该怎么做呢?1%和3%的税金不一样
看法律规定,你问一下你税务局就可以的,我们这边第二季度就有开1%的税务局,直接让按照3%来交税,因为减免的2%这个政策,你在减免明细表里面根本就没有了,你去税务局大厅也是一样的结果。
好的,谢谢老师,那做账也按照3%做么?那这样和开具1%发票的金额对不上
你这个发票还重新开吗?
不重新开了,直接入账应该怎么做呢?
好,那你按照1%的来做,借银行存款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税,这里都是1%的数据,然后你多交的2%,借营业外支出贷应交税费,借应交税费贷银行存款。
好的非常感谢,您解答的十分清楚,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。