你好; 那你总得有购进酒水的业务; 不然你怎么销售; 凭空销售开票 会虚开发票的
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
本公司是中间商买卖材料的,卖给对方100万货款,开了发票的。现在对方将钱打去公司账户。我公司要去厂家进货在销售给买方。但是对方厂家是没有公户的。一直都是微信支付给对方的。我们要把公户的钱先转出来再去买材料。这样怎么操作。这样是不是又要缴税啊。。。利润本来就几个点。这可咋弄
对方账户对公发给我们公司账户20万,但是没有业务往来,我这个公司业务是销售酒的。领导让我根据进项发票开20万的销售专票,就相当于20万是卖给对方的酒。然后算销售收入。但是其实压根对方没有买酒。昨天又让我给对方对公形式打回去20万,说是给签个合同,对方给我开发票。这。。。咋整
我公司一般纳税人3月份销售一批也营房,和对方财务沟通,款项转进,合同也拟好并传输对方财务,对方财务并没有返回我电子版合同,今天发微信给我她补合同并让我开票,但是我公司进销发票刚好,再开就要缴纳4万多增值税,延期到下个月给开,合适吗,对方说要投诉我们了,我该咋做?
我们公司主要是销售商品的,有家公司欠我们款项没有还,我们需要开市场服务费发票,然后对方通过公账打款回来,这个月我们日常开了发票50多万了,还能开150万的发票,能不能都开市场推广费的发票给对方,或者只开100万的发票给对方,这样行不行
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
有进项发票
我这边是有进有出的
你好; 那你就正常做购进和销售收入结转成本分录即可