你好; 那你总得有购进酒水的业务; 不然你怎么销售; 凭空销售开票 会虚开发票的
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
本公司是中间商买卖材料的,卖给对方100万货款,开了发票的。现在对方将钱打去公司账户。我公司要去厂家进货在销售给买方。但是对方厂家是没有公户的。一直都是微信支付给对方的。我们要把公户的钱先转出来再去买材料。这样怎么操作。这样是不是又要缴税啊。。。利润本来就几个点。这可咋弄
对方账户对公发给我们公司账户20万,但是没有业务往来,我这个公司业务是销售酒的。领导让我根据进项发票开20万的销售专票,就相当于20万是卖给对方的酒。然后算销售收入。但是其实压根对方没有买酒。昨天又让我给对方对公形式打回去20万,说是给签个合同,对方给我开发票。这。。。咋整
我公司一般纳税人3月份销售一批也营房,和对方财务沟通,款项转进,合同也拟好并传输对方财务,对方财务并没有返回我电子版合同,今天发微信给我她补合同并让我开票,但是我公司进销发票刚好,再开就要缴纳4万多增值税,延期到下个月给开,合适吗,对方说要投诉我们了,我该咋做?
我们公司主要是销售商品的,有家公司欠我们款项没有还,我们需要开市场服务费发票,然后对方通过公账打款回来,这个月我们日常开了发票50多万了,还能开150万的发票,能不能都开市场推广费的发票给对方,或者只开100万的发票给对方,这样行不行
金额多少以上的算做固定资产
应收账款的合同质量扣款是否可以计入营业外支出,营业外支出的二级科目列什么明细?这部分营业外支出在所得税汇算清缴税前扣除是否有相关的政策依据?
计提社保时,计提了14个人的其他应收款个人社保部分,但发工资时,因有一个员工离职,同事没有扣除个人社保金额,直接发放了,那做发放工资账的时候,其他应收款个人社保部分就有余额,这笔账应该怎么做
24年计提的,25年收到发票啦,那发票时附再24年还是25年,然后记账凭证是啥
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
老师,晚上好!我想请教一下
个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
有进项发票
我这边是有进有出的
你好; 那你就正常做购进和销售收入结转成本分录即可