你好; 需要对方开票给你; 你拿着做成本;

老师下午好,我公司收到对方单位转过来的100万款走账,让我们给他开普票100万,这个款已经在账上差不多一年了,目前我们还没有开票确认收入,现在准备开票,发现对方单位好像不存在了,像这种情况我们要怎么处理,还要开票确认收入吗?要怎么操作才不用确认收入?
我们接了一个项目,800万,然后对方只给我们打了500万,我们也给他开了500万的发票,这个项目我们是转给a公司做的,支付给a公司600万,a公司也给我们开了全额600万的发票。因为我们公司还差对方200万的发票没开,所以没有确认收入,a公司给我开了发票,我就计入成本了,导致这个季度的利润亏损了200万,比上一个季度数比差的有点多。这样报报表没事吧?
老师您好,我们公司和其他公司合作研发了一个品种,我们公司负责研发,我们公司是上市许可持有人,这个品种已经取得药品注册证书,当时对方按照比例支付给我们合作研发款的,这个批件现在以我们公司名义卖了,然后要给合作方分钱,需要怎么分,涉及什么税,要怎样做账,我们之前收到合作研发费时借:银行存款 贷:研发支出,我们给对方开了技术服务的发票
老师您好,我们公司和其他公司合作研发了一个品种,我们公司负责研发,我们公司是上市许可持有人,这个品种已经取得药品注册证书,当时对方按照比例支付给我们合作研发款的,这个批件现在以我们公司名义卖了,然后要给合作方分钱,需要怎么分,涉及什么税,要怎样做账,我们之前收到合作研发费时借:银行存款 贷:研发支出,我们给对方开了技术服务的发票
老师,我们公司合作研发的项目,我们占比20%,合作方占比80%,上市持有人是我们,取得批件后把这个批件卖了,这个批件卖了500万,我们开了技术转让费的发票500万,然后现在要给合作方分这个项目的分红,我们确认收入确认我们占比的20%,剩余的走其他应付款,还是说我们确认500万的收入,分给对方的400万,计入主营业务成本,这样的话,对方要不要给我们开发票?
老师您好,甲乙双方签订货物销售合同,比如合同金额暂定10万元,实际以过磅为准,多退少补,对方先把10万款项汇到甲方账户了,甲方收到时计入预收账款还是合同负债,增值税纳税义务发生时间是什么时候
老师好,公司员工离职发放离职补偿金5万元,这笔分录如何做,请老师详细列示下(到末级科目)。
老师好,申报残保金,填写安置残疾人人数时,这个需要留存残疾人什么相关资料吗?
老师!公司法人在另一个公司上班月薪8000,自己公司可以不做工资或者做个二千到三千的工资么?这样涉及到个税怎么算呢?
董孝彬老师,2025年暂估的成本费用,2026年5月陆续开回来成本费用票,咋做账呢
老师,预算执行单位的请示上没任何领导签字,他们单位的人说,这个附件走了内部签报当附件上传上去了,问题是内部签报单是支付款的时候的附件,这个合理吗?谈个请示真的不需要领导签字吗?
老师:下午好!老师:我们是一般纳税人(装修公司),所以购买的装修材料开回来的专票都是13个点,但是我们的客户都只要3个点专票,这样的情况我们是否可以申请退进项税?谢谢老师指导
老师,我想再请教一下,我新接手一家串串店,有10多个股东,才装修好开业,我现在只做经营账不做外账,我都问咨询过你们了,但是还是不知道该怎么下手哦,现在一共投入一百多万,其中有房租,固定资产,锅碗,装修,物业水电费,冻库,还有些厨房用品,开业准备的食材这些,这个费用我真的都不知道该怎么归集,硬是不知道从哪里开始
老师 收到客户刷卡1万,(POS 机器刷的), 看到银行流水回单是9940 +60 分录是否可以写:借银行存款10000 贷预收-张三10000.借财务费用60贷银行存款60?
老师好,请问购车合同和购车的保险合同可以把金额加在一起按次申报印花税吗
老师对方给我们开什么发票我们才能去成本?技术服务,技术开发?
你好;是; 主要是技术服务来考虑的