你好; 需要对方开票给你; 你拿着做成本;

老师下午好,我公司收到对方单位转过来的100万款走账,让我们给他开普票100万,这个款已经在账上差不多一年了,目前我们还没有开票确认收入,现在准备开票,发现对方单位好像不存在了,像这种情况我们要怎么处理,还要开票确认收入吗?要怎么操作才不用确认收入?
我们接了一个项目,800万,然后对方只给我们打了500万,我们也给他开了500万的发票,这个项目我们是转给a公司做的,支付给a公司600万,a公司也给我们开了全额600万的发票。因为我们公司还差对方200万的发票没开,所以没有确认收入,a公司给我开了发票,我就计入成本了,导致这个季度的利润亏损了200万,比上一个季度数比差的有点多。这样报报表没事吧?
老师您好,我们公司和其他公司合作研发了一个品种,我们公司负责研发,我们公司是上市许可持有人,这个品种已经取得药品注册证书,当时对方按照比例支付给我们合作研发款的,这个批件现在以我们公司名义卖了,然后要给合作方分钱,需要怎么分,涉及什么税,要怎样做账,我们之前收到合作研发费时借:银行存款 贷:研发支出,我们给对方开了技术服务的发票
老师您好,我们公司和其他公司合作研发了一个品种,我们公司负责研发,我们公司是上市许可持有人,这个品种已经取得药品注册证书,当时对方按照比例支付给我们合作研发款的,这个批件现在以我们公司名义卖了,然后要给合作方分钱,需要怎么分,涉及什么税,要怎样做账,我们之前收到合作研发费时借:银行存款 贷:研发支出,我们给对方开了技术服务的发票
老师,我们公司合作研发的项目,我们占比20%,合作方占比80%,上市持有人是我们,取得批件后把这个批件卖了,这个批件卖了500万,我们开了技术转让费的发票500万,然后现在要给合作方分这个项目的分红,我们确认收入确认我们占比的20%,剩余的走其他应付款,还是说我们确认500万的收入,分给对方的400万,计入主营业务成本,这样的话,对方要不要给我们开发票?
老师,您好,请问一下车辆申请的计税周期
哪些可以记作增值税进项税
公司被告了 然后有罚款 有发票给我吗
还是之前未解决问题:原材料/周转材料余额是负数,在余额表中体现为贷方余额 一个务实的校正分录是:借:主营业务成本(直接用利润分配-未分配利润)6.4万,贷:原材料6.4万 这笔分录,原材料不是还是在贷方余额嘛?是不是应该借:原材料6.4 贷利润分配-未分配利润6.4?
请问老师,单位慰问员工的直系亲属的支出2000元,放到福利费可以在税前扣除么?需要合并申报个税么?
请问老师,甲单位,慰问本单位的住院员工,支付的1000元现金,需要合并申报缴纳个税么?
请问老师,甲单位账面福利费列支,慰问的是子公司(乙)的员工慰问品支出,5000元,可以在甲的企业所得税汇算清缴前扣除么?
老师这个月我辞职了,之前在上家公司社保一直交起但是9.10️是欠费,我这个月在另外一家公司交社保会影响我办理不
河南电子税务局是不是升级了?为什么月初点开在首页代办看不到未申报的提示?
请问:老板有好几个公司民非企业,有一个内账公司不是民非企业,内账公司经常垫付民非企业公司费用。老板不让挂往来账,不想让民非企业出现内账公司名字,让做比如xx公司费用,后期xx公司还款时,在冲xx费用。这样做可以吗
老师对方给我们开什么发票我们才能去成本?技术服务,技术开发?
你好;是; 主要是技术服务来考虑的