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老师,这个意思是不是我报表以前没有加计扣除10%的进项税额,谢谢

老师,这个意思是不是我报表以前没有加计扣除10%的进项税额,谢谢
2022-10-18 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-18 10:23

你好;   是的; 说明你们没有报进项税抵减的  

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快账用户6347 追问 2022-10-18 10:43

老师,我没有认证的发票,进项税就不用填报表吧,以我认证为准。谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-18 10:46

 你好; 是的;  就一你认证的数据为准的  

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快账用户6347 追问 2022-10-18 10:48

老师,除了填一个附表加计扣除那个,别的地方还用填吗,谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-18 10:51

 你好;    其他不用了。   系统报抵减即可   

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快账用户6347 追问 2022-10-18 10:56

那我每次这么填的,怎么还会有落下的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-18 11:00

     你估计是分别来报的数据; 所以要分别去写附加税明细表哈   

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快账用户6347 追问 2022-10-18 11:04

不太明白,加计扣除台账是什么。

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齐红老师 解答 2022-10-18 11:10

 你好;     你有研发费用    加计扣除吗  

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快账用户6347 追问 2022-10-18 11:26

您好,研发家里扣除可以汇算清缴调整吗

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快账用户6347 追问 2022-10-18 11:26

这个就是增值税加计10%扣除

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齐红老师 解答 2022-10-18 11:32

 你好 1; 可以的; 可以3季度或者   汇算你处理的;    

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你好;   是的; 说明你们没有报进项税抵减的  
2022-10-18
你好,这个就不可以了
2021-01-09
你好!是的,表达不同。实际上就是可以扣除100元
2024-07-26
你好,家加计部分也需要单独填写在申报表里。除非你放弃当月的加计扣除。
2021-11-22
你好     你可以加计扣除申报抵减就行了。    比如你增值税是10元。 你加计扣除了   2元 那么 你进项税有8元   那么你就不用缴纳增值税
2021-06-15
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