齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好; 是的; 说明你们没有报进项税抵减的
老师,我没有认证的发票,进项税就不用填报表吧,以我认证为准。谢谢
你好; 是的; 就一你认证的数据为准的
老师,除了填一个附表加计扣除那个,别的地方还用填吗,谢谢
你好; 其他不用了。 系统报抵减即可
那我每次这么填的,怎么还会有落下的,谢谢
你估计是分别来报的数据; 所以要分别去写附加税明细表哈
不太明白,加计扣除台账是什么。
你好; 你有研发费用 加计扣除吗
您好,研发家里扣除可以汇算清缴调整吗
这个就是增值税加计10%扣除
你好 1; 可以的; 可以3季度或者 汇算你处理的;
老师,这个意思是不是我报表以前没有加计扣除10%的进项税额,谢谢
老师好 无形资产加计扣除 基础是50 *100% =50+10=100 50*200%=100 是这个意思吗 100% 和200%一样的吗 是指表达不一样吗 老师谢谢
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老师,我没有认证的发票,进项税就不用填报表吧,以我认证为准。谢谢
你好; 是的; 就一你认证的数据为准的
老师,除了填一个附表加计扣除那个,别的地方还用填吗,谢谢
你好; 其他不用了。 系统报抵减即可
那我每次这么填的,怎么还会有落下的,谢谢
你估计是分别来报的数据; 所以要分别去写附加税明细表哈
不太明白,加计扣除台账是什么。
你好; 你有研发费用 加计扣除吗
您好,研发家里扣除可以汇算清缴调整吗
这个就是增值税加计10%扣除
你好 1; 可以的; 可以3季度或者 汇算你处理的;