你好; 是的; 说明你们没有报进项税抵减的

老师,这个意思是不是我报表以前没有加计扣除10%的进项税额,谢谢
老师好 无形资产加计扣除 基础是50 *100% =50+10=100 50*200%=100 是这个意思吗 100% 和200%一样的吗 是指表达不一样吗 老师谢谢
员工A的工资由非员工B代领,个税如何申报?是以A的身份申报还是以B的身份申报
老师,由于没付款,进项没回,能办留低抵欠吗?
这个是什么意思?这个八条
老师,工资多发了1块钱,这种怎么做账,大额应该按22扣,我给工资表做成了21这下账上跟实发差了一块钱。分录怎么做?如何更正?
劳务派遣发票是谁报税
老师,哪种公司属于集团公司
老师,能说下出纳交接的资料吗?
老师,您好,新成立公司,认缴资金500万,现在老板是分次转账到公户,付采购款,有时是10几万,有时是几万,有时是几十万,我每次都入账记实收资本,对吗
老师麻烦问一下老板这有个运输公司,想把利润转出来,想用老板娘的车和公司签个租车协议,需要交什么税
老师 职工医保是本月增员 下月才能缴费吗
老师,我没有认证的发票,进项税就不用填报表吧,以我认证为准。谢谢
你好; 是的; 就一你认证的数据为准的
老师,除了填一个附表加计扣除那个,别的地方还用填吗,谢谢
你好; 其他不用了。 系统报抵减即可
那我每次这么填的,怎么还会有落下的,谢谢
你估计是分别来报的数据; 所以要分别去写附加税明细表哈
不太明白,加计扣除台账是什么。
你好; 你有研发费用 加计扣除吗
您好,研发家里扣除可以汇算清缴调整吗
这个就是增值税加计10%扣除
你好 1; 可以的; 可以3季度或者 汇算你处理的;