你好; 看你什么业务的; 借银行存款 ;借财务费用-利息收入; 金额负数; 是因为你系统识别不了 费用做贷方去
老师,问一下为什么在记账这一笔的时侯都是在借方?只是征服号不一样,而不是在借贷方?这个依据的银行回单是“利息收入回单”
老师 领导给一张银行余额调节表 加:企业收银行未收下面 写的是2018年3月28号凭证 我看了一下那张凭证是三张利息收入的回单 当时做的是借:银行存款 那三张回单 贷:财务费用-利息收入负数 现在领导让把这三张回单做总账 请问老师 我分录应该怎样做呢
老师,这比流水怎么记账呢,收款方跟付款单的企业名称一样,但是银行账户不一样。这个就是给银行付的贷款利息吧不应该是借:财务费用,贷:银行存款吗?
老师,您好,收到银行利息,这边的做账是借银行,贷财务费用,然后贷方是用负号表示的,然后都在借方,不是很理解,请问这样的业务要怎么做账呢?
请问二手车经销企业反向开票怎么入账,电子税务局里进账有这张票,销项里也有这张票。都入账吗?
老师怎么看资产负债表和利润表呢?
请出口退税专业老师解答 老师,请问公司从国内购买设备销售给香港的公司,香港公司在其他三方国家有业务,设备直接从厂家出口到三方国家港口,可以吗?
老师 晚上好,李海这道题核算个人当月个税的时候为什么没有扣减子女教育附加扣除?
本年利润是240716.29*0.05=12035.81,第一季度交了6961.21,第二季度没有交税,第三季度交税是5074.60元,2025年1月交了24年第四季度交了3377.94,那我现在年累计数是3 377.94+6961.21+5074.6=15413.75,本期数是5074.60,比对不通过,怎么搞
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,怎么做账,我们只是承包百叶窗这一部分。
合并报表的现金流量表是自动生成的还是也得做合并分录?
老师你好,我上季度暂估成本了,这个季度的财务报表跟电子税务局的对不上了,该怎么操作
养殖鱼塘的会计分录及成本核算
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
是系统的问题还是只要是银行的利息收入都需要这样做?
你好; 是的;系统 你做财务费用贷方会识别不了 影响你报表不平的