你好可以的可以的,

请问老师,一般纳税人建筑公司B采用简易计税开具专用发票给甲方A,B公司根据其分包C公司开来3%的专票进行差额纳税申报增值税,那么B公司租赁机械设备和劳务费收到的专用发票可以抵扣进项吗?
差额征税的情况,建筑业简易计税,如果有分包的,可以扣除,比如甲方给我们100,我们适用简易计税,我们分包出去20,对方给我们开个普票,那我们怎么开票给甲方?
一般纳税人采用简易计税,和甲方结算5000万,分包2000万,给甲方开发票开多少发票?什么票?怎么交税
一般纳税人采用简易计税,和甲方结算5000万,分包2000万,给甲方开发票开多少金额的发票?什么票?怎么交税
一般纳税人采用简易计税,和甲方结算5000万,分包2000万,给甲方开发票开多少金额的发票?什么票?怎么交税
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
可以全额开专票,是因为我们自己按3000差额交税,分包方给我们开2000的发票,那如果分包方是个小规模纳税人,免税了,我们哈能给甲方开5000的专票么?
可以的,可以的,可以的,可以的可以的
可以全额开专票的情形还有什么业务事项?
你好,差额交税开全额的发票是这个意思吗?
全额可以开专票的
好,可以的啊。建筑的简易计税就是开全额的发票,然后你在申报的时候差额交税。