同学,你好 5月开始折旧
老师,您好。我们公司3月购进固定资产20000,没有做折旧,6月购进一批固定资产70000,然后7月折旧,7月折旧的时候,3月和6月加起来90000的一起折旧的,对吗?不对的话怎么处理
老师好,我们工程公司按揭购入固定资产448万,4月份付了一部分首付款,5月签合同办按揭,8月份给我们开了448万的发票。请问固定资产啥时候入账开始计提折旧?需要暂估入库再计提折旧还是直接计提折旧等8月发票开回来的时候做固定资产
请问老师,1月份买的固定资产,4月份开回来发票,该怎么做账,折旧该什么时候提?
请问老师当月付款的固定资产 还没来票 是什么时候开始计提折旧?
老师,固定资产4月开始分期购进,5月没有发票回来,什么时候做折旧处理
老师,厂房的租金每月6万,没有发票,按季度支付,请问怎样做分录
同学,你好 借:管理费用-房租-暂估6 预付账款12 贷:银行存款18
老师,那5月的折旧分录怎样做?
同学,你好 固定资产折旧 借:管理费用 贷:累计折旧
老师,那房租做了费用没有发票,报企税时需要转出么
同学,你好 没有发票,需要汇算清缴的时候调整
老师,工厂开业时,当月进了100多万的原材料,货款只收到10万元并开了发票给客户,请问我领用原材料怎样做分录?
同学,你好 你是说,你卖了10万的原材料?
是收到货款10万
同学,你好 你出售了多少?
我是按销售发票的金额领料么
同学,你好 是的,销售了多少,就是领用了多少
订到有40多万,包括10万发票,还有微信,还有应收
老师,所以原材料科目每月都应该有余额对不对?
同学,你好 原材料,可以有余额