同学,你好 5月开始折旧

老师,您好。我们公司3月购进固定资产20000,没有做折旧,6月购进一批固定资产70000,然后7月折旧,7月折旧的时候,3月和6月加起来90000的一起折旧的,对吗?不对的话怎么处理
老师好,我们工程公司按揭购入固定资产448万,4月份付了一部分首付款,5月签合同办按揭,8月份给我们开了448万的发票。请问固定资产啥时候入账开始计提折旧?需要暂估入库再计提折旧还是直接计提折旧等8月发票开回来的时候做固定资产
请问老师,1月份买的固定资产,4月份开回来发票,该怎么做账,折旧该什么时候提?
请问老师当月付款的固定资产 还没来票 是什么时候开始计提折旧?
老师,固定资产4月开始分期购进,5月没有发票回来,什么时候做折旧处理
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师,厂房的租金每月6万,没有发票,按季度支付,请问怎样做分录
同学,你好 借:管理费用-房租-暂估6 预付账款12 贷:银行存款18
老师,那5月的折旧分录怎样做?
同学,你好 固定资产折旧 借:管理费用 贷:累计折旧
老师,那房租做了费用没有发票,报企税时需要转出么
同学,你好 没有发票,需要汇算清缴的时候调整
老师,工厂开业时,当月进了100多万的原材料,货款只收到10万元并开了发票给客户,请问我领用原材料怎样做分录?
同学,你好 你是说,你卖了10万的原材料?
是收到货款10万
同学,你好 你出售了多少?
我是按销售发票的金额领料么
同学,你好 是的,销售了多少,就是领用了多少
订到有40多万,包括10万发票,还有微信,还有应收
老师,所以原材料科目每月都应该有余额对不对?
同学,你好 原材料,可以有余额