同学你好 这个看税局给你核定的是按次还是按季度

总包单位签订的总包合同假如3000万,合同上也把不含税金额,税额单独写出来了,这样如果一次交印花税按不含税金额贴花,如果不想一开始就把总合同一次交了,可以按开票金额每次交印花税吗?交的基数是按开票含税价还是不含税价交印花税呢
印花税可以按每次购进的材料申报吗,合同上有的写了金额,但最终都是不一样金额,都会偏差,
小小加工厂,只有几个人的那种,一般纳税人,印花税是只申报购进合同的所有计入原材料的吗,像什么工具类易耗品和运输啥的还申报吗,金额都不大,还用申报采购金额的印花税吗
印花税申报,申报的收入是含税金额还是指不含税金额?然后借款合同的申报是每年都需要申报一次还是总共申报一次就可以了呀?还有工会基金和水利基金申报这一项是必须要申报还是说可以按0申报呀
实务中印花税是签了合同就要申报么?可以签合同后按每次开发票的不含税收入金额申报么?因为合同金额都是暂定的,后期要改
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
按季度,我是不是把7月—9月加起来
嗯 需要按照季度的加起来