你好,学员,是的,要交税的

老师您好! 进项大于销项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这个分录对吗?
一般销售商品业务发生时,应该按照增值税专用发票上注明的增值税税额()。A借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”B贷记“应交税费-应交增值税(进项税额)”C借记“应交税费-应交增值税(销项税额)”D贷记“应交税费-应交增值税(销项税额)”
老师,这个分录手续费是应该交增值税,还应该 贷记应交税费-应交增值税(销项税额)
月底结转未交增值税,借应交税费应交增值税销项税额贷记应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷记应交税费未交借应交增值税未交增值税贷记应交税费应交增值税进项税额贷记应交税费增值税留底税额,这样的过程没有问题吧?郭老师?
交增值税时分录借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 我们一年结转一次进账销项税额, 结转进账销项税额分录借:应交费税-应交增值税-销项。贷:应交税费-应交增值税-进。 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 那我是不是还应该做一笔借:应交税费-应交增值税-未交增值税。 贷:应交税费-应交增值税-已交税金
旅行社可以给客户开专票吗,那这部分销项税能抵扣差额吗
老师月末做增值税结转的分录 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 这个分录必须写吗 可以直接写借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税吗?
老师您好,个体做了清税证明后,还可以重新恢复吗
老师,电商商家说快递费对不上,让我这个电商会计去对,那这个快递费一般是跟哪里的数据对不上?
有那个抖音号讲税收比较多的更新快的号吗?
公司有些应收账款一直收不回来,为什把款收回来,老板答应收回50万,送50万的酒给客户,然后将收到的50万现金投资平台,这个所有的分录怎么写?
个人承租房屋,能在公司报销吗
老师,电商商家在平台上一般怎么提现?
老师,像这种带着自产销售的字样的发票开具,需要满足什么条件啊?进项用那些呢
你好老师!单位是一般纳税人,每次来货卸货雇佣四五个卸货工,每次每个人二三百元劳务费,平均一个月每人不到一千元,请问用不用让他们去税局开票,用交个人所得税吗?给这几个人的钱用做账吗?不做有风险吗?