可以先进入到预付账款里面。

公司付委托代理费用,先付款月末收到了增值税专用发票,应该如何做账?
小微企业,费用先支付,跨月收到发票,该如何做账呢
小规模纳税人,跨年成本费用,以前年度各种原因没有收到发票,在账面列示,款项已付,最近收到发票应该如何做账呢
公司使用小企业会计准则,收到跨年和跨月的发票,该如何做账?
公司本月支付给物业停车费,但是下个月才收到发票,该如何做账
没有这个科目的话是做其他应收还是其他应付好
可以进入到其他应收款里面。