同学,你好 按照没有申报的印花税填写
老师,我们之前本月预缴了印花税156 这个月印花税申报表我们的印花税是180 但在填表时候,本期已缴税额那156填写不了,提示本期已缴税款不能大于纳税人的已缴税款 0 这是为什么
老师,印花税申报表里,我公司7月在外地预缴了315,现在申报表里带不出来,手动填本期已缴税额栏,也填写不上,是怎么回事啊?
老师,本季度印花税申报时,8月代开专票已经交过的财产租赁合同印花税,在已交税额那不能填数呢?
申报印花税的时候,上面的金额是按照开具发票的金额填写吗?开具的发票增值税和印花税都已经全部缴纳过了,印花税按开具发票金额填写,还是按0填写
老师好,本期申报印花税,跳转申报带不出代开发票已经缴纳过的印花税,该怎么填写申报表
老师,填写了金额,但是已经缴纳的带不出来,如果申报就欠税客
同学,你好 如果申报就欠税客?什么意思?
我们每个月就代开一张专票,没有别的发票,税费当时代开就缴纳完了,本季度申报印花税带不出来已缴税额
同学,你好 这个比较特殊,需要和专管员联系,一般来说,你们印花税0申报
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利!