您好,您正常做帐就可以了,没有票的汇算清缴纳税调整。

老师我要咨询一个问题,我们有支付给客户的返利,不能入账,但是钱已经支付,现在现金余额对不上,有什么处理办法吗?
账上挂了跟老板的其他应收款,金额太大了,怎么办,怎么处理掉,转给老板是为了付一些没有发票的报销,还有一些项目没发票的,金额太大,老板还钱回来冲平不太现实。请问有什么别的办法吗
经常给客户转回扣,没票,付现金,外账挂着现金也好大,有什么办法处理
企业是二手房东,之前付了半个月的租金没有开回发票,现在那个项目已丢弃了,而发票也没有办法开回来,账上挂的预付款该怎么处理?
1.法人经常用公户给自己转款,也没有发票,怎么办做账呢, 2.还有就是借法人的现金(用于发工资,支付其他)后公户转账还款给法人可以吗?
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
一般纳税人购进电脑时候是普票入账固定资产,现在卖出去按照几个点申报纳税
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩 电费 记在哪个科目下呢
但是,会不会给税所查到,会有点麻烦 我公司新开了一个小规模
只要真实发生的业务,就需要做帐,没有发票的汇算清缴,纳税调整交所得税就行。