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12月份开具了一张1万元的发票,忘记作废了,也未入账,次年1月份开具了红字发票,请问这种情况如何处理?

2022-10-18 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-18 15:37

你好,在一月份补上,借应收账款贷利润,分配未分配利润,应交税费,应交增值税销项,然后再红冲了之后再做相反的。

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你好,在一月份补上,借应收账款贷利润,分配未分配利润,应交税费,应交增值税销项,然后再红冲了之后再做相反的。
2022-10-18
借应收账款贷主营业务收入应交税费需要正常做账,正常正常申报。
2021-01-05
您好,贷银行存款,贷以前年度损益调整(红字)应交税费应交增值税(红字)
2021-01-17
同学你好 对的 是红冲的
2023-02-20
24 年 1 月通常不用就该笔收入交个人所得税。因为红冲及重开发票应调整 23 年账务,将相关收入确认在 23 年。24 年 1 月申报时,按调整后的 23 年 12 月实际收入情况填写,该笔收入不体现在当月申报数据中,汇算清缴时再按调整后全年数据申报。若为定期定额征收,红冲对当期影响可能不大,但年度汇算时应向税务机关说明情况。
2025-04-25
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