对的是的,是这么做的,如果是一年以内的。
老师您好,一次性支付一年的办公室房租(借:预付账款,贷:银行存款),按月摊销时(借:管理费用 贷:预付账款)是像这样处理吗?
老师,办公室的租金10万,是不是借 预付账款10 银行存款10 然后每个月 借,管理费用 贷 预付账款
老师,企业一次交了一年的房租,这个是不是借预付账款,应交税费,贷银行存款,然后每个月摊销的时候借管理费用,贷预付账款捏
老师, 一般情况下, 我计提10万元,发票开回来 10万整的话,预提费用时,借:管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 发票回来以后 先冲预提,借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗?
老师, 2023年12月份, 我预提运费10万元,预提费用时,借:管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 ,现在发票开回来以后 5月份,我先冲去年12月份预提,借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗?
19年抵扣了发票,也入了成本,对方没有纳税,这种情况,转出后+转出当年做一笔补税分录还要干嘛吗?需要冲成本?补企业所得税?麻烦具体说一下遇到这种情况,整体需要操作的全流程,谢谢
帮国外客户叫了滴滴来公司谈业务,记什么费用?
请问老板的车租给公司用,老板个人去税务局开发票是需要每月开一次还是一年合起来开一次?
老师请问这个发票老板拿到冲他的借款,说的走吗,我们是技能培训学校?
老师好,公司计提养老工伤保险失业保险等,可以直接计入管理费用-社保,应付职工薪酬-社保,还是分开计比较好呢
请问老师,土地使用税月应纳税额怎么计算?
老师,一家商贸公司,客户欠这个商贸公司欠款,然后老板想要这个车,但是,这个客户是个黑户,想我们公司和这个之间走一下往来。可以吗,那发票怎么开,税怎么交
老师您好,公司购买视频监控,目的是因公司目前处于基建期,村民堵门,公安部门为现场取证所购买的监控,请问该笔支出可以列入营业外支出吗
老师,您好,我这次查账发现我们2019年一张发票上面的原材料少记了4000,我现在调账的话,是不是应该是借:以前年度损益调整-原材料4000 贷:应付账款4000 借:未分配利润-4000 贷:以前年度损益调整-原材料4000啊,分录是不是这样做的啊。
老师 请问中秋节 公司给每位员工转账500元作为福利,转账用途应写什么?