同学您好,一般是红字冲回错误的,蓝字记正确的

老师 我单位这个月的水电费有不少 但是没有往外开发票 客户说是等到下个月统一开 那我这个月的账务处理该怎么做呢
你好老师,上个月给客户开的发票,客户弄丢了,让我们重新开一张,丢了的那张怎么处理呢
老师,我这有这样一个问题,2020年12月我给客户开具增值税普通发票含税80000元,2021年6月因为这个合同有5000元不能完成,要求退款,我们正常退了5000元,客户答应把原来开的发票退回,但是6月份我们又重新开具了一张普通发票75000元给客户,并于当月确认了收入,正常报税,7月份收到了也2020年那张发票,自己开具了负数发票,那我这个负数发票应该怎么做分录呢
2月和3月,开票给客户,纳税人识别号写错,客户6月退回,我是开了负数发票,那这个负数发票怎么做账呢
客户把我们7月的一个费用电子发票开了负数,只能这个月重开,那怎么做账务处理呢
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
冲账是什么意思。比如从公司借钱出来
老师,我们在出口退税系统上提交100万的进项,税局只给我们退80万,那剩下不给退的20万是转到留抵里边吗
老师,三季度无票收入少报了,四季度补可以吗
我知道,现在是把我们前面的一张冲红了,我怎么做账务处理
是您收的票吗,您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
是的,我收的费用发票 7月份开给我的,今天开了个负数的给我,这肯定不行,然后只能重新开正数,这样我怎么做账
同学您好,一般是红字冲回错误的,蓝字记正确的