你好 (1)16日,收到零星销售收入565元(其中应交增值税65元 借:库存现金等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) ),收到职工陈三应交款项300元。 借:库存现金等科目,贷:其他应收款 (2)19日,支付职工李四差旅费600元,购买办公用品支出现金200元,发放职工工资65800元,现金送存银行1200元 借:管理费用,应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 借:银行存款,贷:库存现金

要求:根据资料编制会计分录红星公司3月份发生下列经济业务:(1)1日,签发现金支票,从银行提取现金5000元备用。(2)2日,以现金拨付总务科周转金2000元。(3)3日,接受某个人投资者投入现金80000元,填写“进账单”,将上述款项送存银行。(4)7日,签发现金支票,从银行提现,发放职工工资30000元。(5)8日,以现金支付职工个人劳务报酬款项2700元(6)8日,提取现金6000元备用。(7)8日,以现金发放职工奖金3500元。(8)15日,现金短缺200元。经查明属于出纳员的责任,应由其赔偿。(9)18日,销售商品货款4520元,其中增值税520元,收到现金,款存银行。(10)18日,业务员李林预借差旅费3000元,以现金付讫。(11)20日,以现金支付零星办公用品购置费380元。(12)28日,业务员李林出差归来,实报差旅费260元,余款交回现金。(13)30日,清查发现现金长款80元,转作企业营业外收入。
某企业2022年3月发生以下业务:(1)1日,职工李某预借差旅费3000元,以现金付讫。(2)4日,用银行存款32000元,交纳未交税金。(3)5日,从银行取得短期借款120000元,存入开户银行。(4)10日,收到银行通知,某购货单位偿还上月所欠货款95000元,已收妥入账。(5)12日,陈某报销差旅费2500元,原借款3000元,余款退回现金。(6)16日,销售产品一批,货款共计200000元,税率17%,已收到银行进账通知。(7)23日,购进材料一批,增值税专用发票上注明料款为100000元,增值税税率17%,另发生运费200元,全部款项均已用银行存款支付。(8)28日,将2000元送存银行。(9)30日,收到某购货单位预付的货款10000元,已存入银行。(10)30日,以现金支付销售产品的广告费2000元。要求编制会计分录(要写出明细科目)
(1)16日,收到零星销售收入565元(其中应交增值税65元),收到职工陈三应交款项300元。(2)19日,支付职工李四差旅费600元,购买办公用品支出现金200元,发放职工工资65800元,现金送存银行1200元,要求:请编制会计分录
1、从银行取得短期借款4000元0存入银行。2、以银行存款20000元购买设备一一台。3、将资本公积8000元转增资本。4、采购员预借差旅费2000元,以库存现金付论。5、销售产品批,价款12000元,已收到并存入银行。6、将多余库存现金2000元存入银行。了、开出承兑汇票-张20000元,用以偿还前欠货款8、将盈余公积15000元转增资本。9、以库存现金1000元支付行政管理部门零星开支。10、购入材料-批,价款12000元,其中以银行存款支付8000元,余下货款4000元暂欠。11、销售商品30000元,其中收到款项25000存入银行,余款5000元尚未收到。12、采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元13、收回应收账款50000元,存入银行。14、用银行存款支付本月电费1500元。15、从银行提取现金25000,以备发放工资。16、用现金25000发放职工工资。17、用银行存款支付销售费用610元。18、以银行存款偿付应付账款25000元。19、收到包装物押金5000元,存入银行。以上做会计分录要具体数字
1、从银行取得短期借款4000元0存入银行。2、以银行存款20000元购买设备一一台。3、将资本公积8000元转增资本。4、采购员预借差旅费2000元,以库存现金付论。5、销售产品批,价款12000元,已收到并存入银行。6、将多余库存现金2000元存入银行。了、开出承兑汇票-张20000元,用以偿还前欠货款8、将盈余公积15000元转增资本。9、以库存现金1000元支付行政管理部门零星开支。10、购入材料-批,价款12000元,其中以银行存款支付8000元,余下货款4000元暂欠。11、销售商品30000元,其中收到款项25000存入银行,余款5000元尚未收到。12、采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元13、收回应收账款50000元,存入银行。14、用银行存款支付本月电费1500元。15、从银行提取现金25000,以备发放工资。16、用现金25000发放职工工资。17、用银行存款支付销售费用610元。18、以银行存款偿付应付账款25000元。19、收到包装物押金5000元,存入银行。编制相应的会计分录
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,回函不符需要替代测试吗?
老师,企友软件,没交服务费的情况下,有办法在新电脑上下载软件,和备份恢复数据吗
老师,我们和A公司合作,对外是A的名义,货款也是直接到A的公户,之前是我们实际分成多少给A开多少发票(因为是电商,销售额结算会有延迟),本月销售额突增,A要求我们提前给他们开发票,是否合理?A是不是应该先计提费用,我们在实际提款时,给他们开发票?
老师,下午好。公司跟银行贷款了,要转出去,怎样转合规合理
老师,你好,麻烦问一下个人销售货物给公司,所得税自己申报还是公司代扣代缴
请问在同一个市,有一个总公司,在下面的乡镇有几个分公司,如果在税务登记的时候,分公司选择了非独立核算,这样的话,是不是他们申请增值税的时候可以零报,然后分公司的收入都做帐到总公司的帐里?
老师,你好。公司股权变更,从一个股东变为2个股东,公司名称要不要变。