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Q

某机动车制造股份公司为增值税一般纳税人,2020年5月有关业务如下: (1)内销自产货物包括:销售A型小轿车(消费税率9%)80台,不含税单价8万元/台;销售客货两用车32台,不含税单价3.4万元/台;销售农用汽车取得不含税销售额72万元。 (2)国内采购原材料,取得防伪税控系统增值税专用发票,注明销售额1000万元、增值税税额130万元,材料已验收入库;发生运输费用并取得增值税专用发票,发票上注明的价款、税款分别为200 000元、18 000元。委托协作厂加工特制协作件,取得防伪税控系统增值税专用发票,注明加工费60万元,另支付运费并取得增值税专用发票,发票上注明的价款、税款分别为50 000元、4 500元。从水厂购进自来水,取得防伪税控系统增值税专用发票,注明销售额300万元,增值税税额18万元,其中职工浴室使用10%。

2022-10-19 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-19 12:00

你好请把题目完整发一下

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快账用户6689 追问 2022-10-19 12:06

(3)进口特制材料,境外成交价格110万元,运抵我国输入地点起卸前发生的运费20万元,保险费0.5万元。委托某运输公司将材料从海关运抵厂区入库,支付运费并取得增值税专用发票,发票上注明的价款、税款分别为20 000元、1 800元。进口一台检测设备,成交价格为到岸价格55万元,支付境内运费并取得增值税专用发票,发票上注明的价款、税款分别为50 000元、4 500元;公司科研部门进口试验过程中使用的实验仪器,到岸价格12万元。 (4)将10台A型小轿车奖励给对公司有突出贡献的人员;职工食堂自用客货两用车3台;捐赠给汽车拉力赛4台特制越野车(消费税率5%,成本利润率为6%),生产成本23.75

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快账用户6689 追问 2022-10-19 12:07

万元一台。5)将110台A型小轿车移送给外省的非独立核算销售机构用于销售。 (6)关税税率均为10%,本月购进货物取得的相关发票均在本月申请并通过认证。 根据上述资料,回答下列问题: (1)该企业5月份应纳的关税额是多少? (2)该企业5月份应纳的增值税额是多少? (3)该企业5月份应纳的消费税额是多少?

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齐红老师 解答 2022-10-19 12:18

你好需要计算做好了给你

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快账用户6689 追问 2022-10-19 12:47

老师好了吗

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快账用户6689 追问 2022-10-19 12:55

还没好吗老师

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齐红老师 解答 2022-10-19 13:04

)该企业5月份应纳的关税额是多少? (110+20+0.5)*0.1+55*0.1+12*0.1=19.75

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齐红老师 解答 2022-10-19 13:08

2当月可以抵扣进项税额 130+1.8+60*0.13+0.45+18*0.9=156.25 当月销项税额的计算 80*8*0.13+32*3.4*0.13+72*0.13+8*10*0.13+3*3.4*0.13+23.75*4*1.06/(1-0.05)*0.13+110*8*0.13=246.61 应交增值税246.61-156.25=90.36

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齐红老师 解答 2022-10-19 13:09

3)该企业5月份应纳的消费税额是多少? 80*8*0.05+120*8*0.05+23.75*4*1.06/(1-0.05)*0.05=85.3

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2022-10-19
你好; 计算该企业8月份应纳增值=200*13%%2B32.1*13%-13-30*9%-6.5-6.5;按照这个来计算的 
2023-06-19
200万乘以13%➕3.68万-13万-2.7万-56.5-6.5 缴纳的增值税是这些的?
2023-06-19
你好,计算该企业8月份应纳增值税=销项税额—进项税额=300万*13%%2B33.9万/1.13*13%—10.5万—40万*9%—7.67万—7.8万
2023-03-29
你好,计算如下: 进项税为110.5%2B19.5%2B3.9%2B10*9%%2B18/(%2B1%2B9%)*9%=136.29  销项税为300*13%=39  出口征税退差进项转出=500*(13%-11%)=10  应交增值税=39-(136.29-10)=-87.29  计算出口退税额=500*11%=55万  实际退税55万, 增值税留抵税额为87.29-55=32.29万
2022-09-20
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