同学你好 没有发票需要调增

老师,拼多多到公户的钱是结算金额扣减服务费那些,扣减的这部分不开发票,我做进去的话汇算清缴得调增,可是如果以扣减后的做收入的话不牵扯调增,两者前者汇算清缴的利润比后者多,为什么还要按前者那样
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师,民非企业,调账的过程中是不是只要走了非限定性净资产这个科目,税务上汇算清缴的时候就要利润调增或者调减,老师?比如借:非限定性净资产 1万 贷:其他应付款 -个人 1万(捐款,不是向特定部门的捐款,税前不能扣除,那我做了上面的分类之后,汇算清缴的时候利润调增,对吧,老师?就是不追溯了,全部在25年的时候做24年的年度清缴时,计入24年利润里面,进行利润调增就可以了?)
公司法定代表人回国述职的机票、餐费、车费、住宿费入什么费用呢?
我们这个公司是一般纳税人,去年的收入是自己私户转的钱养着这个公司,24年的时候之前的会计做了20万的虚假营业成本,走的时候也没跟我说,25年去年没有营业成本,现在汇算清缴营业成本是0,怎么处理
老师应付职工薪酬,以前会计遗留的问题挂账100多万,该怎么处理呢,就直接的办法是小企业准则直接调到未分配利润吗?
老师我公司出售了一台车,入帐时都需要什么材料
老师,你好,公帐收了钱,没开票,后面也不开票了,要怎么调平,谢谢
老师,收了款不开票怎么做
老板去外地出差回来拿了十几张有飞机票打车票住宿票,开票日期是他回来那天,但是他没有告诉我是哪一天去的,也没有购票详细,可以做账付款吗?那我给他写报销单怎么写明细呢
我们2025的企业所得税退税1000多,我们是不是可以不退税,然后在后面用这个金额抵税的?
你好,老师,请问下我申报25年年终奖,我是在1月所属期申报的,也就是2月操作的,但是员工在个税汇算清缴的时候没有体现出来25年这笔年终奖,把24年的年终奖体现出来合并纳税了,请问这是什么原因啊。
请问老师,本公司上年度收到被投资公司投资收益100万,现在汇算清缴的时候需要填写投资收益纳税调整明细表,怎么填写啊