你好 8月份付款的物业费,借:预付账款,贷:银行存款 9月份收到票,借:管理费用,贷:预付账款

企业于8月份预收货款40000元,按合同规定,产品于9月份发出。企业于8月份预付9月份的房屋租赁费5000元。企业9月份售出产品,价款100000元,款项在8月份收到。企业9月份发生费用8000元,款项将在10月份支付8月份的收入?费用?利润?
老师,公司买的广联达锁,8月份付款,9月份开发票,我想问下8月份怎么做账
老师 物流代收20号收到款是8月23货款,这怎么记啊,算到8月份还是9月份
公司8月份给一家公司转款备注劳务费,9月份收到对方的发票(劳务费),8月份分录是:预付账款 贷银行存款 9月份收到发票分录是:借主营业务成本 贷预付账款 有问题吗
老师,你好,请问,我9月份收到的发票日期是8月份的,9月份写的付款申请单付款在9月做账,这个8月发票日期可以放在9月做账吗?,
老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
这个是8月份的物业费8月付款,要是9月份收票做管理费用,那9月又正常支付和收9月的物业费,不就是9月份有2个月的物业费了吗 。
你好 8月份付款的物业费,借:预付账款,贷:银行存款 9月份收到票,借:管理费用,贷:预付账款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
就是不理解,8月预付账款,9月管理费用,那9月份正常支付9月当月的物业费,也收到,就是借管理费用,贷银行存款。那利润表9月份不是有多一个月的费用吗?
你好,8月份付款的时候,没有计入费用,9月份取得发票计入费用,整个过程只计入了一次费用,没有重复啊
老师,我明白了,不好意思我理解成要分月平均了,,谢谢老师。
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