你好,这个是不含税金额的话,501952.2乘以3%
老师,建筑公司,个人去税务局代开了3万的劳务发票给我们,我们是否要在开票当月代扣代缴个人所得税?3万劳务发票,不含税金额是29702.97,是否应该按这个金额计算个人所得税,怎么计算呢
老师好,俺公司发票票额是10万元版的,这个是不含税的,公司是建筑公司9个点,,一张十万元版的发票,我能开含税金额99999*0.09+99999=108998,一张发票含税金额108998元,对吗
老师你好!我这是建筑行业,当月开了一张192299.7的工程款发票,当月需按发票金额的2.5%预提增值税,这边需要开多少进项税发票?这个怎么计算呢?
老师你好!我这是建筑行业,当月开了一张192299.7的工程款发票,当月需按发票金额的2.5%预提增值税,这边需要开多少进项税发票?这个怎么计算呢?
你好老师,我这是建筑公司,开了一张工程发票金额是501952.2元,按3%收取增值税,这个税金怎么计算呢
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
金额含税
501952.2/(1➕税率)*3% 需要换算成不含税的。
谢谢老师,那么这笔印花税的税费是多少啊
按万分之1.5来算吗
小规模或者小型微利企业的可以。
按开票金额的万分之1.5来算的话,这笔印花税是75.29元
对的,是的是怎么做的
老师,印花税是按不含税金额的万分之1.5来算的吧
可以的,可以这么做。
我刚刚的开票金额是含税的
可以的可以的可以的可以的。