你好; 去修改下; 你 报送成功 了没有

老师,小微企业代开的专票,已经缴过税款了,那在填增值税申报表的时候,是不是代开专票的预缴税款应该填在第21栏,本期预缴税款额这一栏。
你好 小规模增值税免税申报 去税局代开了专票有预缴税款 但是又不能更改报表 然后附加税那里也自动填写了 提交不了 这个是怎么弄
预缴的增值税,税款所属期填写错了,税款也已经预缴完了,但是增值税申报不过去,这种情况怎么弄?
建筑业跨区域预缴,增值税已经预缴,税款所属区填写错误,这种情况还能更改税款所属期吗
跨区域涉税事项增值税预缴,增值税已经预缴,但是税款所属期写错了,又重新缴纳了一遍,现在申报9月份的增值税,预缴税款那写预缴一笔的税款,还是两笔税款的合计数呢
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
什么报送成功了没有?怎么修改?
你好; 你 增值税所属期里面 ; 你预交申报表 里面去改下所属期 ; 你们 申报表报不了 ; 你们 就 去改下
电子税务局可以进行更改吗?
你好; 可以修改的; 你 报这个也是电子税务局报的
预缴税费的申报表从哪里查找?
你好; 在电子税务局主页【我要办税】—【综合信息报告】模块,在左侧列表中点击【身份信息报告】,选择【跨区税源登记】选项,先进行跨区税源登记。审核通过后请您主页右上角切换主管税务机关,选择正确要预缴的税务机关后再【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【其他申报】—【增值税预缴申报表】完成申报和税费缴纳。
是这个吗?
是的; 就是这个哈 ; 然后再去提交
我是这种申报表的税款所属期写错了,是这样操作的吗?
你好; 你们所属期你写成10月的; 是 就 这样改
这个税款所属期改不了,
改不了 就没法改; 你要操作就得去税务局大厅那边去改下