同学你好 你把这两个月的附加税税表导出来,另外要最终版的。 然后看下附表五的计算过程 。 这种情况一般不会出现的。

老师,我1月份的销项税多提了38.8元,在柜台更正了1月的,现在我看后面2-9月的累计数和留底数还是不对,在3月份交了增值税,现在是增值税交多了38.8元这个现在怎么操作呢,账务处理应该怎么做呢,谢谢!
老师!你好!我想问下增值税申报的时候第二栏的其中:应税货物销售额数据的本年累计数不对可以修改吗,因为1.2.3月份的应税货物销售额本年和本月数据都没有,4月有数据的,5月的应税货物销售额数据的本年累计数就是是4+5月的销售额,今天填报6月的数据时候,应税货物销售额的本年累计数也不对。本月数自动生成0,本年累计数是45月的数据,请问下这个怎么填报呢
#提问#老师个税申报以前会计用的工资表上的实发工资申报,个税系统里没有累计的专项附加扣除金额和社保累计金额,但我从7月份开始用的应发工资金额申报,专项附加扣除累计的是1到8月份的,但是社保累计数是7月和8月的合计数,不是1到8月份的累计社保数,这样算出来的个税是不是不对了,怎么解决?
老师,帮忙看下,3月份增值税主表中的附加税本年累计数为什么和2月份对不上呢,比如那个城建税2月份累计数是684.73,3月份申报的时候发生额是0,可是累计数怎么变成了1056.64了呢,怎么增加了了呢
老师,想问下小规模25年末是盈利的,未分配利润也是正数,需要提法定盈余公积吗?如果计提是怎么计提
老师,我司是船舶运输公司,我司把自有船只出售,按照买卖合同还是产权转移书据缴纳印花税,谢谢
25年前半年没在电子税务局进行跨境应税行为免征增值税报告,前半年免税收入没申报增值税,8月填了跨境应税行为免征增值税报告,企业所得税上正常计入收入里了,企业所得税汇算清缴,营业收入那里提示增值税收入和企业所得税收入有差异,我更正12月的增值税报表,把1-7月免税合计数放在免税收入行次申报可以吗
资产负债表未分配利润(期初数-年初数)与利润表净利润本年累计数差0.05有影响吗,怎么处理
老师,第四季度企业所得税,里附报事项,计入成本的职工薪金是10-12月的数据,还是1-12月的数据
想问一下,关于这个台湾公司台湾籍法定代表人的工资从一万多改成发最低工资2000-3000可以嘛?或者不给法人发工资可以嘛?在,每个月这边报销几千块车费差旅费
老师好 ,有一张发票前几个月抵扣了,现在要冲红重新开等额发票,需要做进项转出吗
老师好 公司有一个项目是政府补贴 (老旧电梯更新)住房公积金给打款 ,不用开票 这种情况要交增值税吗
资产负债表和利润表勾稽关系对不上,凭证看了好几次也没看出问题 再怎么检查哪里出错呀
老师好 有一张发票前几个月抵扣了,现在要冲红重新开等额发票,需要做进项转出吗
为什么两期的应纳税额一模一样
2月份的这个报表应不是最终版的
3月份的税率的累计数是正常的。
好的,明天我到公司了再导一下看看,多谢老师,明天见
好的,明天再联系。好的
老师,我去系统重新导数据了2月份增值税表还是昨天截图的那些数据。但是有个问题,这个2月份申报的时候那个6税2费减免政策还没有出现,申报的时候是未减免的数据比如城建税是743.82,后面系统在4月15号受理,系统报表现在去导出来就是我截图给你的数据371.91了,可是3月份表中累计起来的数据还是我们申报时未减免的数据,导致1+2+3月份累计数按照系统导出来表格数据相加合计起来和表中3月份末累计数对不起来,这怎么办呢
明白的您的意思,实际上这个不影响咱们的申报。具体怎么纠正,您问下电子税务局的客服,或者是12366的客服吧。因为咱们知道原因就好给他们在软件技术去帮咱们解决。
老师我怕我表诉的有点乱了。就是申报当时是一个数据743.82,我们打印留底也是743.82,现在2月份电子税局导出来是371.91。前后显示经办人是我们公司两个人办的,意思是后面371.91是另外一个同事后面重新申报了,可是3月期末累计数是按照第一个同事申报743.82算的。导致申报表到现在9月份都是按照743.82累计下来
是的,是这样的。关键原因还是六税两费引起的。
好的,我等下打电话问一下,多谢老师
客气了,祝工作学习愉快!