你好 只做计提 不做付款的分录

因为疫情,公司部分社保申请了缓交的。但实际上是应该交的,计提怎么写分录呢
请问下养老保险公司交的部分缓交了,其他正常缴纳。 计提2223.84元,应付付了1440.36, 那么缓交的783.48元怎么做分录
社保部分金额社保局给缓交了,那这部分缓交的金额我怎么计入会计分录呀,会计分录怎么做
从系统导出来的社保部分金额应该是50000万,可是现在社保部分金额缓交了,系统自动缓交的,那么缓交的部分应该计入什么科目
社保延缓缴纳的那部分怎么做账
老师,员工2月份离职了,但是工资一直没发,6月份才发,个税2-5都是按0申报的,6月份发放8000,在6月份属期申报8000工资个税,这么做对吗?谢谢
工商年报的单位缴费基数是单位部分还是单位+个人的缴费基数合计
老师好,请问工会经费的支出是借,其他应付款,贷银行,那这些支出都不做费用,是不需要发票吗
老师,请教一下,就是出口了洒水车,随车赠送的配件能不能退税了,报关单上没体现配件,但提单上和合同上有体现配件,配件是我们购买的,有专票开进。如果不能,税务和财务怎么处理了?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问增值税加计抵扣是什么政策,税一好像没有学到
增值税主表的销售总额是正确的 但是明细货物销售数据不对, 已经申报了 ,需要修改吗?
老师好,非股东企业投资另一公司的其中某一项目时如果是风险共担那这笔投资款怎么做分录呢
请问老师,可以让班组长成立个体户开劳务票吗?
老师,没签合同,开发票了,需要申报印花税吗?
老师,小规模和个体户现在的税率是多少