你好,正常先计提就行,只是不交纳。

老师社保延缓缴纳的话,分录怎么做 ,比如说单位部分100个人部分50。合计应付150元,但是这个月只交了20元,剩下130怎么做分录
请问下养老保险公司交的部分缓交了,其他正常缴纳。 计提2223.84元,应付付了1440.36, 那么缓交的783.48元怎么做分录
我想请问下,2021年10月份计提了城建税164元,做了分录借:税金及附加164 贷:应交税费-应交城建税164. 2022年1月缴纳了做了分录借:应交税费-应交城建税164 贷:银行存款164 然后由于缓缴2022年2月又退了这笔164的城建税164,于2022年9月扣缴164的城建税。请问下,2022年退回,跟2022年9月重新缴纳怎么做分录哦
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师请问,去年工资很多没发,今年才发的,工资怎么记账,社保部分也只是挂着,没消。 社保正常扣,正常计提工资 计提工资:借:管理费用 1000 贷:应付职工薪酬1000 扣社保: 借:管理费用-五险社保*** 100 其他应付款-养老失业医疗 50 贷:银行 150 扣个税公积金:借应交税费20 贷银行20 那假如只发了几个人的工资,还有一部分没发怎么做账?那个个税公积金社保,这个环节怎么回事,怎么做账方便。
跟厂家终止合作收到厂家的赔款,这个要确认增值税收入吗
老师,社保滞纳金需要税前调增吗
老师您好,请问我现在开始做研发辅助账,用友T6如何坐在系统里面呢?是研发支出,这个科目设置项目管理吗?然后在综合辅助账里面查询这个明细账,还是怎么做合适呢
老师,你好,请问一个公司的实收资本200万,已经实缴完成了,但是公司经营需要他们还要往公司里投钱,也没有增资的打算,是不是股东再往里面投的钱,可以放在资本公积里?
之前付增值税、关税给国际货运代理公司 借应付账款--国际货运公司(增值税、关税) 贷银行存款 海关进口关税 专用缴款书 现在有了 分录怎么平呢
购进口刀片,没有单位,但是之前付款给货运公司付增值税()、关税的这个帐怎么做呢
老师,现在还能申报未开票收入吗?会不会罚款?谢谢!
老师好,学校教师的工会会员费怎么计提
物管公司里面有好多个楼盘,请问怎样做账?
有一千来元的装修门店费 做内账费用摊销表 是记这一次性吗