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请问下养老保险公司交的部分缓交了,其他正常缴纳。 计提2223.84元,应付付了1440.36, 那么缓交的783.48元怎么做分录

2022-09-06 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-06 13:18

你好,正常先计提就行,只是不交纳。

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你好,正常先计提就行,只是不交纳。
2022-09-06
正常计提,然后不做交费分录。
2022-05-11
你好!应该退回的记录其他应收款。这次缴纳时少交的部部分,冲减你的其他应收款就可以。
2020-09-04
公司抵减不需要管,你之前计提做账了,现在只需要调公司部分抵减个人部分,这个抵减个人部分是多少 你的意思是实际还交2524.32 合计是一起交2100.48, %2B2524.32 本来是这么多是不是,个人部分需要去查下看抵减多少,这个,你去看那个台账,之后做借其他应付款个人社保,借应付职工薪酬 单位社保 负数,之前单位多计提冲掉,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬,负数
2020-09-04
你好,之前多交的款贷,预付账款里面?
2021-03-02
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