你好,这个不行的,学员

我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
《财务会计》期末测试卷东方企业为增税一般纳税人(税率13%),2018年6月发生如下经济业务:要求:根据下列经济业务编制会计分录(有明细科目的要注明。如果运算结果出现小数,小数点后保留两位)1.6月1日,张明报销差旅费3800元,交回多余的现金700元。2.6月1日接受华宇公司投资的专利权,确认的价值为15万元,增税税额为19500元。3.6月2日到外地采购材料,将采购款10000元汇往采购地银行开立采购专户。4.6月3日,销售一批产品给A公司,货已发出,货款30000元,增值税额为3900元,规定的现金折扣条件为2/10,1/20,另外发货时垫付运费500元,已办理货款托收手续。(假定增值税不折扣)5.6月5日,工会为退休职工发放米面,价值5000元。6.6月6日将5日收到的商业汇票背书转让,以取得生产经营所需的甲材料,该材料价款为39840元,增值税费为8160元。7.6月8日查明了500元现金短缺原因,其中300元是出纳王旭工作失误造成,200元无法查明原因。8.6月10日,向华泰企业采购材料,开出转帐支票一张,预付材料款100000元.9.6月13日,总务科实行定额备用金制
你好!公司有一个客户已经破产了有八、九年,公司也注销了。但是在破产的前几个月给我公司付了货款100000元,公司又不知道是什么原因并没有在当时开销售发票过去,所以现在账面上的应收账款一直的负数的,请问我要怎样做才能把这个应收账款的负100000元账平掉呢?上次老师说计入营业外收入,那在利润分配方面还需要做以前年度损益调整吗?还是直接出营业外收入交所得税就行了??
《财务会计》期末测试卷及参考答案 东方企业为增税一般纳税人(税率13%),2021年6月发生如下经济业务:要求:根据下列经济业务编制会计分录(有明细科目的要注明。如果运算结果出现小数,小数点后保留两位) 1.6月1日,张明报销差旅费3800元,交回多余的现金700元。 2.6月1日接受华宇公司投资的专利权,确认的价值为15万元,增税税额为19500 36月2日到外地采购材料,将采购款10000元汇往采购地银行开立采购专户。 46月3日,销售一批产品给A公司,货已发出,货款30000元,增值税额为3900元,规定的现金折扣条件为2/10,1/20,另外发货时垫付运费500元,已办理货款托收手续。(假定增值税不折扣) 5.6月5日,工会为退休职工发放米面,价值5000元。 6.6月6日将5月5日收到的面值为5万元商业汇票背书转让,以取得生产经营所需的甲材料,该材料价款为39840元,增值税费为8160元。 7.6月8日查明了500元现金短缺原因,其中300元是出纳王旭工作失误造成,200元无法查明原因。 8.6月10日,向华泰企业采购材料,开出转帐支票一张,预付材料款100000元. 9.6月13日,总务科实行定额备用金制度,核定定额备用金6000元,付给现金。 账损失。 10.6月15日因为客户大发公司破产,该客户所欠货款8000元不能收回,确认为坏 11.6月17日租入包装物一批,用银行存款向出租方支付押金6500元。 12.6月18日从某证券交易所购入永鼎公司股票10万股,每股4.8元,用银行存款支付价款合计55万,其中交易费1200元,已宣告发放现金股利2.2万元。13.6月19日收到6月3日销售给A公司货款。 14.6月19日购入乙材料一批,增税发票上记载的货款为50000元,增税额为6500元,另对方垫付包装费1000元,材料已验收入库,货款未付。(实际成本法核算) 15.6月20日购入丙材料一批,价款60000元,增税为9000元,材料已验收入库,货款已通过银行支付。该批材料的计划成本为60200元。(计划成本法核算)16.6月25日,永鼎股票每股为5元。 17.6月28日出售设备一台,原值40万元,已提折旧18万元,已提减值准备2万元。 00元。18.在商品销售过程中领用包装物一批 (随同产品销售而不单独计价) ,计划成本为2500元,本月包装物成本差异率为2%。19.本月厂房建造中领用库存商品一批,价值10万元。 20.月底归还银行短期借款,其中本金50000元,已计提利息3000元,未计提利息5
你好,老师。我司在2020年预付原材料货款给香港客户,当时付的是美金(汇率6块多),现在因客户提供不了原材料退回预付的货款,现在的汇率7块多,汇兑损益差额导致我司盈利需要缴纳企业所得税,这个有其他方法做账不交税吗?
老师我想问下C级纳税人很难批发票吗?还是不批发票?
公司有些支出,没有发票,白条入账,是会计法上,账上可以白条入账,但税法上需要在汇缴调出,不能税前列支是吗?
老师。我司是商业型一般纳税人,这个月要去增加经营范围,将原来的纯贸易型增加为组装之后再销售出去的类型,想请问下,在税务登记方面要去做什么变更,以及在账务处理上面账套要留意做什么调整,日常每月账务要增加什么类型的账务处理才能完整。税务申报又有什么调整吗?
老师,请问劳务公司给总包方公司开具了劳务发票,而劳务报酬工人没给劳务公司提供发票,这种情况下劳务公司可以做税前扣除吗?
私人老板同意的话,公积金可以多交避税吗,如三万工资,可交一万的公积金吗
老师,小规模季度需要计提税费吗,分录怎么做,什么时候做,例如第三季度。在9月。还是10月,
我公司投资资本6000万注册资本4000万其中2000万是外债(投注差).现在我们要偿还1000万的外债用于减资.请问要怎么做帐
我们的投资资本5000万注册资本4000万其中1000万是外债(投注差).现在我们要偿还500万的外债用于减资.请问我会计要如何入账?
老师,我们欠员工的款,只能走其他应付款吗,可以走其他应收款贷方吗
郭老师,我们给员工订餐,公司出钱,每个月扣员工一餐5元,这个怎么做账,要报个税吗