你好; 去年的费用怎么错误; 描述好才能判断; 去年分录怎么走的; 你什么准则

老师,我想问下去年我押金入账错了,直接如管理费用了,请问我想调整在今年,怎么调整呢,分录怎么做
老师你好!去年的费用错记成其他应收款,今年调账怎样做分录,谢谢!
你好,老师!去年的管理费用挂错了,今年调整的是怎样做会计分录呢?
老师,去年多计提了5万的管理费用,今年调整分录怎么写?
请问22年会计分录做错了,今年怎么调整。 错误分录:借:管理费用-公积金720 其他应收款19920 贷:银行存款20640 正确的应该是:借:管理费用-公积金10320 其他应收款10320 贷:银行存款20640 今年怎么调整呢
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
应付账款挂在了管理费用里了,今年调整的话是不是借以前年度损益负数 贷应付账款负数吗?
你好; 是的; 对的哈; 就这样处理