你好,去年的费用错记成其他应收款,今年调账的分录是 借:以前年度损益调整—某某费用 贷:其他应收款
老师好 去年有笔预支款是今年的费用 但我做成了去年的费用 也结转了损益 这样要怎么调整成今年的费用呢 谢谢
老板好,我我发现去年有一笔其他应收款我写成其他应付款,今年要怎么调,麻烦老师分录怎么写,谢谢
老师你好!去年的费用错记成其他应收款,今年调账怎样做分录,谢谢!
老师您好,21年收到稳岗补贴时贷方分录做成其他应收款了,22年发现分录做错,想调整,请问我该怎么做分录,求指教,谢谢
老师你好!请问去年的应该借其他应收款的,做成了管理费用,原分录是借管理费用 贷银行存款 现在要怎样调分录跨年了。
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金