你好,没问题,是可以先不交的。
老师,我企业所得税年报补了几十块钱税,现在利润表的年累计净利润和资产负载表里的差几十块钱,需要调整吗,分录是,计提借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交企业所得税,缴纳:借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款,对不对,因为没有启用以前年度损益调整,直接计入利润分配了
资产负债表的未分配利润 期末减去期初的差额 在减去利润表的利润 不等于调整的以前年度损益 ,差的金额是计提的企业所得税金额, 但是,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度调整损益-分配的利润,这个等式完整没问题。 为什么两个勾稽关系有一个有差额呢?
因为调整以前年度调整管理费用,资产负债表和业务活动表对不上账,我是调整资产负债表期初,还是调整业务活动的管理费用,因为调整管理费用后成负数,而且数额巨大,我是否先和税务沟通
老师您好,想问下所得税中的企业应纳税所得额是用全面利润总额加或减调整额是吗,这个利润总额不是净利润对吧,因为季度预缴的时候冲减当期利润了
因为调整上期管理费用 造成本期净利润为正,可以先不交企业所得税吗?整年看净利润还是为负的
个人开了一张修理修配劳务,对方代扣了个税,发票总金额是15000,代扣的这个个税假如在今年收入没有超过6万,明年税局会退这个扣缴的个税吗
我公司为了一个中草药项目,向银行申请了一笔项目贷款,那这个贷款的利息,是进成本资本化,还是做财务费用利息支出费用化?
老师您好,50万提成,怎么样能合理的少交个税。
老师,付了一年租金给房东,房东不开票,我们白条入账——借:管理费用,贷:银行存款。还是借:预付账款,贷,银行存款,然后每月做摊销,哪一种是对的啊
为了研发,房屋建筑能做研发费用吗
这两题有点不理解 需不需要承担给付保险金是责任呢
老师您好!请问进了一批货产生的运费!因为刚接手公司!也不清楚这批货卖完没有,我该怎么处理这个运费?
老师,请问下我公司是业主方,施工方账户异常,我公司代施工方支付农民工工资至农民工个人账户上,我公司需要代扣代缴农民工工资的个人所得税吗?
6月财务凭证借应付款做成了借:应收款1600 贷:伙食收入1600 做7月财务凭证怎么改正上月的错误啊,老师能教我一下吗
公司有股东投入实收资本,现在要退股了,那些实收资本怎么处理,可以零元转让吗
企业所得税季报都正常报呗
对,你正常申报了就可以。