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请问年底应交税费的;销项税额;进项税额;转出未交进项税额等要如何结转?

2022-10-20 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-20 09:57

借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税

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2022-10-20
你好, 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应缴交增值税销项抵减税额
2024-06-20
对的,同学,你的理解是正确的
2024-01-11
你好! 对的,是这么结转的,分录是对的。
2022-03-28
同学你好,福利费该转出还是要转的,负数就留抵吧
2023-09-22
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