你好; 去年红冲的收入金额发票 和你重新开票的 不含税金额和税费都是一致的吗

老师,麻烦问下红冲去年的一笔收入发票,并且今年重开发票,应该怎么冲账
一般纳税人去年6月开的发票,已入账,今年2月红冲并重新开具发票,账务怎么处理,去年的账是否要重新调整?
老师,请问我今年冲红去年的收入发票,那我这笔冲红的收入分录怎么写
老师好,去年12月份做了2023年度未开票收入,申报了税,今年5月给对方开了发票(金额包含去年未开票收入和今年1-4月份收入),7月份又把5月份开具的发票做了负数红冲,目前也没有重新开具发票。红冲的发票要怎么入账,麻烦老师帮忙解答,谢谢。
老师 请问一下 今年发现去年的一笔暂估收入忘记红冲了(收入很少,就几千块) 今年应该如何做账呢?
集团举办年会,邀请子公司人员参加,子公司人员参加年会发生的包大巴车的费用可以当做职工福利费吗?
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
收入多,成本少,税务上有什么风险
企业筹建期的业务分录咋做
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏。
4月份申报第一季度企业所得税如果有利润,25年的汇算清缴没有做,但前几年有弥补亏损系统能带出来吗?是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
公司的注册地址,注册到住宅需要缴纳什么税吗
老师,请问,新成立个体工商户,1月份首次申请时,“业主投资”我按4000申报了,实际在工商注册时填的金额是3000,我是不是需要调整成一样的了?
报关单和进项商品名称、单位不一致,申请退税是可以点调整,调整品名、数量、计量单位修改吗
都是一致的
你好; 一致的; 直接按照上年分录 借贷方不变; 金额负数红冲; 在按分录做一遍开票的部分即可; 不要走以前年度损益调整科目哈
老师为啥不是走以前年度损益啊
你去年已经报税了。 做分录只是跟着发票 红冲和在开票处理下分录而已
而且今年重开的发票是不是又得重新上增值税呢
去年的税点1%,今年重开又是3%,不含税金额也不一样了
你好; 你红冲发票 不含税比如10万 ; 你在开一张10万不含税; 对于今年是一正一负数的; 税额应该是一致的; 如果你 税率不一样; 就不一致; 就的走以前年度损益调整来红冲的
损益调整科目怎么做账呢?只是主营收入和税率调吗?怎么做呢
你好; 是hi的; 用这个科目 替代主营业务收入科目 ;
老师,红冲的发票税率开1%跟去年一样?然后重开的发票开3%,做以前年度损益调整,增值税按正负的差额上税吗
你好; 也是一样哈 ; 是的;差额部分 补税
好的,谢谢老师
不客气的;帮到你就好; 满意请给予评价