你好,去电子税务局申请退回就可以的。你确认一下,你看一下是不是应补税款是一个负数。

老师,税务局发短信来说单位21年1月到21年12月,汇算清缴存在多缴所得税,让我们这个月25号之前办理退税,这个应该怎么处理呢
老师,税务局发短信来说单位21年1月到21年12月,汇算清缴存在多缴所得税,让我们这个月25号之前办理退税,这个应该怎么处理呢
老师,税务局发短信来说单位21年1月到21年12月,汇算清缴存在多缴所得税,让我们这个月25号之前办理退税,这个应该怎么处理呢
老师,建筑企业在21年暂估部分成本,22年陆陆续续取得发票后冲销了一部分暂估,汇算清缴前还三百万未到也未调増,汇算清缴之后取得的发票继续冲销了暂估,八月份已经冲完,但是被税务稽查到补了这三百万的企业所得税,那么6-8月冲销暂估发票应该怎么做账务处理呢
老师,我们老板呢2023年应发工资是21万。稿酬所得是42万。这样在24年汇算清缴个税 需要缴纳多少税款呢。12月支付的稿费42万2024年1月给他申报个税。那在24年6月之前汇算清缴时包括这42万的稿费吗?怎么算他去年收入63万一共缴纳多少个税呢。已经缴纳6.5万的个税如果加上这个月申报的
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
我要办税—一般退(抵)税管理—入库减免退(抵)税—打开退(抵)税申请审批表,根据要求填报相关内容并上传已缴税税票;
这个去年的所得税,然后汇算清缴多缴纳了,现在申请退会不会需要查账呀
一定要退吗?要问下老板需不需要退吗?第一次接触这个没什么经验
不清楚,你税务局没有跟你说要求查账,不是啊。
这种情况需不需要问下老板要不要退呀,这个公司老板现在要转给别人了
可以问一下的,你自己决定不了的,可以问一下。
好的,谢谢老师
不用客气工作顺利
老师,这个公司转给别人,我需要准备哪些财务资料给对方呀
所有的账务处理都需要给对方凭证,明细账、总账、日记账、财务报表,还有你申报给税务局的所有的数据,申报的账号、密码。
好的,申报税的申报表需要给吗
你好,对的,诗的需要给的。