同学,你好,一般写上总共的合计金额就可以了
老师,填费用报销单,专用发票的金额要写价税合计金额还是不含税额?
老师,我问一下,有一个员工报销的发票很多,我的报销单一张写不下,需要写两张,那每一张的报销合计金额是单张的合计金额吗?还是总共的报销金额?
老师,有关费用报销单填写问题,填写了多张,前面两章需要写本张的合计金额吗?还是写上总共的合计金额?
老师,我看之前会计报季度所得睡的时候,两张财务报表都没有填写,只在申报主表上填写了具体金额,这个有没有问题,需不需调整
老师 费用报销单 分类比较多 一张报销单写不完 写到第二张 是不是第二张合计那需要 写第一张第二张总金额
月初往来对账怎么对呀
老师其他业务成本6.97那里没看懂是怎么算出来的?
这个题是不是不严谨啊?首先:进口的增值税、消费税没考虑抵扣,其次收取的辅料和加工费为啥没算销项呢?就只加了3.4问的正常金额
某企业发行债券,发行价990元,面值100元,筹资费用率为5%,票面年利率为8%。所得税税率为25%,则债券实际利率是多少?需要考虑所得税吗?麻烦列一下公式
你好老师,你向我们这个白酒制造业里面有很多过时的,这个包装物东西都不太值钱,就是数量比较大,我这个平时怎么慢慢处理呀?还是九几年的东西呢
老师,你好,yonsuite这个用友版本,之前我们收款单做的应收是一笔账,没有区分ABC店铺,然后我在凭证里调整了,请问怎么做应收核销啊
老师,查账发现,10年前公司一笔对外投资款汇出日分录为 短期投资 年末又更正为应收账款,这笔款实际就是投资款,我单位是作为对方企业有限合伙人投资的,现在我如何更正分录,后附什么凭证?多谢
实际工作中要解决: 我们工厂做外贸第一单,正在生产货物准备要出口。供应商7月开了原材料的进项发票给我们,此发票涵盖了内销产品和外销产品。我怕这样的进项不好申请出口退税,想冲红发票,让供应商重新开合适的进项票来匹配我们的外销订单。是否有这个需要呢,是否在申请出口退税时,进项发票一定要跟出口货物相匹配呢,谢谢
不明白为什么要把增值税加到长投的初始入账成本
同一家单位支付货款给本单位,有提前支付的也有后续付款的,那我只设置预收账款,不设置应收账款可以吗?
老师您的意思是每一张都写上总共的合计金额吗?
不用,在最后一张写总上总金额就可以了
那前面两张是不是不用写,空在那里划掉大写总金额那里也要划掉吗?
对的,前面两张不用写,空在那里划掉大写总金额那里也要划掉
老师前面几章的原借款金额和应退补款是不是也一起划掉?是你看是不是下图一样划掉
你可以放最后一张上面写上,就可以了,我没看到图片
老师你看一下是不是图示?
是的,你这样是对的,就是这样的
老师前面几张的原借款金额和应退补款是不是也一起划掉?
是的,一起都划掉就可以
老师,应退补金额需要填写大写金额吗?
这里写个小写就可以了,不需要写大写